Лора70, это станет известно после первой выездной проверки, а не сразу ))
А как поступить в этом случае? ИП утратил право на патент не вовремя оплатив 1/3 стоимости патента, до патента применял УСН по всем видам деятельности. По тому виду деятельности, где произошла утрата права на патент он должен отчитаться по ОСНО в период действия патента, после подачи заявления об утрате права на патент применять УСН. Тогда как же отчитываться по другим видам деятельности если ОСНО с УСНО вместе не применяются?
Аноним, если УСН, значит УСН.
Обсуждали же уже в теме.
Думали , что работаем по патенту, а когда слетели с него ,поняли , что наша деятельность отличается от патентной. Все условия УСН соблюдены, только не оплачивали авансы. Сдуру оплатили НДС со всей суммы оборота. Надя К. ! Помогите. Какие наши действия. Мы с этим "патентом " с апреля 2011 г. Можно от него отказаться задним числом . Перерасчитать по УСН с апреля 2011 со штрафами и пени уплатить. Все равно меньше получиться ,чем ОСНО за этот год. В 2011 в 1 кв. была упрощенка.
Если были платежи до 02.12.2013 года :на транспорт,авансовые на усно и т.д. и р\счет на уплату патента тот же ,то можно подать заявление на уточнение КБК произведенного ранее платежа. Уточнение производиться на дату платежа(именно уточнение ,а не зачет!).К заявлению приложить ксерокопию платежки уточняемого платежа. Останется заплатить только пени .
Может быть, не правильно описала ситуацию. В апреле 2011 с УСН перешли на УСН на патенте. Ремонт и обслуживание бытовых приборов. Занимались обслуживанием счетчиков воды (сейчас это очень актуально). В 2012 купили такой же патент. Договора по обслуживанию заключили с коммунально-бытовыми организациями и гостиницами. В 2013 оплатили 1/3 патента(я думаю это была спланированная акция , когда 70% не оплатили в срок)и конец предпринимательству. Обороты меньше 2 млн. за 3 месяца ,НДС платим все равно. Может все-таки счетчики не бытовые приборы. По общему классификатору услуг населению эти работы зарегистрированы. Но кто может дать точно ответ.? Мне легче признать ошибку по выбору патента и заплатить по УСН с 2011 по 2014г.г. , чем ОСНо за 2013.
Ну да, то, что она была спланированна, никакого сомнения нет. Причем совершенно открыто спланирована, путем прописания данной нормы в НК глубоко заранее. И ничто не мешало Вам, как и другим ИП, ознакомиться с требованиями кодекса перед покупкой патента.
Если у Вас есть УСН, то не надо платить ОСНО, надо бороться за уплату по УСН.
И сколько времени мне отпущено бороться? Я имею ввиду какай промежуток времени мне на принятие решения и подготовки всех договоров по которым проходили оплаты. А также запрос в МИНФИН о том , что моя работа соответствует купленному патенту. Если этого не будет на одних словах дело не выиграть. Да и штрафы и пени начнутся с сегодняшнего числа.Или что-то не так?
Аноним, бороться придется в суде. Если Вы к этому не готовы, значит готовьте денежки на оплату налога по ОСНО
Может коллективное обращение надежнее? Штаб защиты малого предпринимательства. В одиночку затопчут. Что-то какая то тишина. Наверное все решили заплатить. В суд я не верю. Уж очень красивые у судей дома в Подмосковье, чтобы встать на нашу защиту. Это , как у юристов на предприятии просит защиты от директора. Спасибо, что ВЫ нас еще читаете и даете советы.
Зета, у беременных была совершенно другая ситуация. А тут люди попали на деньги по собственной вине Да, жалко, да можно посочувствовать. Но винить в этой ситуации некого, кроме самого ИП ((
Наказание несоизмеримо с преступлением. Несправедливо, что именно для патентщиков так. Другим только пени. А этим пересчитывать по ОСНО..
Зета, здесь нет наказания с точки зрения закона. Наказание это санкция. А тут не санкции, а уплата налогов. И пени, да. А штрафов нет
Подобной ситуации ни у кого не может быть, поэтому и сравнивать не с чем.
Если вам дали патент на этот вид деятельности,значит вы могли им заниматься.Проблема в том ,что вы не оплатили в срок.Чтобы это исправить,нужно посмотреть не было ли у вас других платежей на тот же счет ,что и патент.Подать заявление на уточнение кбк(перевести платежку или квитанцию за уплаченный ранее налог на личный транспорт (если вы ИП)либо авансовые платежи по УСН в счет уплаты патента).Таким образом просрочки за патент не будет ,вы на нем останетесь,ОСНО за 2013 год платить не надо будет.Это пройдет только если счет совпадает.НДС тоже можно было не платить,поскольку вы были на патенте.Но если брали его с заказчиков,то нужно.
Прочла всю тему, но ответа для себя не нашла. ИП сдает внаем жилье. Оплатил патент на год, как большинство просрочил платеж. Теперь надо отчитаться по НДС И 3НДФЛ. Вопрос какие данные и откуда брать??? Единственный вид "документа" -квитанции к прих-кассовому ордеру, которые выданы на руки , тем кто снимал. Учета не велось, кому за сколько сдал-неизвестно.(ну за год может тысяч 300, и то неизвестно) Как тут быть? Поставить эту примерную цифру??? А поинтересуются откуда она, что отвечать?
Потвердить что вы сдавали жилье могут только те кто у вас снимал.Если у них остался договор,акт приемки сдачи квартиры и документ об оплате.Принимать деньги вы могли только на расчетный счет ,либо кассовый аппарат должен быть ,либо бланки строгой отчетности, заказанные в типографии.Слишком много вопросов у налоговой возникнет.Лучше сдайте нулевку.Решайте сами.
У меня такая ситуация. Патент брала на год. ИП закрыла в июле 2013. Расчетный счет закрыт 27.06.2013 ну и деятельность с этого же дня естественно не велась. 27.06.2013 подано заявление о снятии с учета ИП. В первых числах июля получила свидетельство и выписку из ЕГРИП. При оплате оставшейся 2/3 патента не учла эти июльские дни. Задолженность копеечная, но тем не менее это мой косяк. Недавно позвонили с МИФНС и обрадовали новостью о слете с патента. Вопрос такой: Какие будут последствия если я напишу (задним числом) заявление о прекращении предпринимательской (патентной) деятельности с 27.06.2013 ну скажем 30.06.2013 и отправлю на этой неделе в МИФНС? Я знаю, что обязанность в течение 10 календарных дней была у меня, но ведь срок этот не пресекательный. Ведь у налоговой тоже есть сроки, например выездной 6 мес. и тем не мене они частенько его нарушают, т.к. последствий нарушения срока не прописано в налоговом кодексе, как и в случае пропуска мной 10 дней.
Аноним, ну скорее всего придется бороться в суде. Потому что не примут они задним числом это заявление
В СОЮ не очень-то шансы. Но шанс всегда есть
Авансовые платежи по УСН не переведут в счет уплаты ПСН. До сдачи декларации по УСН. А там у Вас явно будет налог. И что тогда переводить?
Предложенный вариант возможен только при наличии переплаты по какому-то налогу, а у Вас её нет
Да, спасибо. Переплаты нет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)