Mila, счета фактуры не привязаны к оплате, они должны быть привязаны к отгрузке/ оказанию услуг. Перепечатать...Ну, перепечатайте... Хуже не будет, лучше тоже не будет. Разве что для порядка...Даты только я бы не менял.
Mila, счета фактуры не привязаны к оплате, они должны быть привязаны к отгрузке/ оказанию услуг. Перепечатать...Ну, перепечатайте... Хуже не будет, лучше тоже не будет. Разве что для порядка...Даты только я бы не менял.
Andyko
Если все остальные с/ф по оплате, то я бы переделала. Тем более фирмы больше нет.
ТатьянаП
ИП отдельно, ФЗ отдельно. Расходы могут быть больше доходов.
В расходы будущего периода включить нельзя. У ИП все по факту.
Andyko.
Дело в том, что к примеру "отгрузка" файла в типографию (так как я продаю именно файлы, то есть макеты, виртуальные) произошла к примеру 05.09, счет на оплату я им выставила только 07.09, оплата произошла 08.09, а так как я вообще не знала что нужно выписывать по оплате, я выписала ее за 07.09, то есть раньше чем произошла оплата.
Можно ли выписать счет-фактуру от 07.09 к платежно-расчетному документу за 08.09, или мы что можем в будущее заглянуть, у меня уже шарики за ролики заежают.
счет-фактуру в течении 5 дней , и не обязательно по оплате.
можно выписать от 07-09 без указания к платежному документу
можно от 08-09, от 10-09 и т. д. с указанием номера документа
(.... Я желаю всем счастья...)
Огромное спасибо, это решает проблему
Огромное спасибо всем за помощь, со счетами фактур я наконец-то разобралась.
Теперь я в конец запуталась с книгой. Пожалуйста, помогите.
Деньги у меня все на счете. со счета они расходуются на оплату счета(без НДС) и рекламу(с НДС).
А еще я снимала деньги со счета и покупала канцтовары и платила за интернет.
Я записала все платы за счет в разделе "Иные материальные расходы без оплаты НДС", расходы на рекламу в "Иные материальные
расходы с НДС", там где платы за счет, туда же включила и снятие наличных. По остаткам все сошлось. Потом в прочие расходы по чекам
включила канцтовары и получился у меня какой-то двойной расход.
Как же мне его записать, что я просто сняла деньги со счета, как мне это записать, чтобы было понятно? У меня есть корешок чека из чековой книжки и выписка из банка. В конце этой книги подведение итогов: доходы, расходы на производство, но у меня их нет. Поэтому я эту графу подписала как иные материальные доходы. Так можно?
Чувствую я в этой книге такого понаписала.(дело в том, что я не вила журнал учета банковских счетов, а узнала о нем только на днях, точно ли он нужен, я просто сделала копии всех документов)
Можно ли подать один журнал счетов фактур, включив туда и выставленные счета-фактур и полученные? А то у меня их всего то кот наплакал, несколько штук.
И еще несколько таинственных вопросов по 3-НДФЛ.
В состав листов подтверждающих документов должны ли входить книга и журнал счет-фактур? С ними у меня получается много листов.Но большинство листов в книге не заполнено, надо ли их считать?
В форме 3-НДФЛ в приложении В пункт 5.1 - это доход из пункта 2.3 за минус материальный расход и прочие? Что такое профессиональный вычет? Видимо у меня его нету, потому что непосредственно на произведение своей продукции я ничего не расходую.
В общем я конечно запуталась дико, объяснений никаких нет, я даже налоговый кодекс читала, но там тоже очень запутанно.
И еще нужно ли в 3-НДФЛ перепечатывать число, если оно поставленно за 28.04(глупый вопрос), а сдаю я его 2.05?
Очень прошу помочь по этим вопросам...
Подскажите пожалуйста. Прочитала в начале про налог на рекламу и испугалась. ИП на УСН (доходы минус расходы). в 4 кв. 2005г. были расходы на рекламу, я их включила в расходы полностью( может и здесь ошиблась) и никакого налога не платила. Что мне делать?
НОВЧЕЛ, налог на рекламу давно отменили
Вопрос отпал. Уже нашла ответ. Налог- умер!!!! Над.К Вы меня чуть-чуть опередили.
Насчитал уже три крылатых фразы:
ЕНВД в Москве нет;
МРОТ = 1100;
Налог на рекламу отменен.
Насчитал уже три крылатых фразы:
ЕНВД в Москве нет;
МРОТ = 1100;
Налог на рекламу отменен.
ПОдскажите пожалуйста.
Ситуция в следующем: Сотрудник работает у нас менеджером и предложил руководству заключить с ним договор на оказание услуг как с ПБЮЛ и просит показывать там полностью сумму з/пл. Аргументировал свою просьбу тем, что в дальнейшем он хочет взять ипотечный кредит и он сможет официально показать свои доходы.
И с 2-х сторон задают мне кучу вопросов и все им срочно, а я с этим не сталкивалась
1. Не могу найти примерный текст подобного договора (и сущствует ли такой?) может оформить как консультационные услуги?
2. Подскажите где можно почитать про ПОБЮЛ на УСО
3. У фирмы возникают обязательства по оплате услуг ПБЮЛ в рамках этого договора (причем без НДС)?
4. А у ПБЮЛа оплата 6%, 150 в ПФ и все?
1. Можно и такой
2. Для начала почитайте хотя бы первые посты этой ветки
3. Да, без НДС
4. Все.
Вот только договор с сотрудником еще и как с ИП - по нынешним временам дурно попахивает.
А особенно - консультационные услуги...
1) Можно, но для принятия расходов по налогу на прибыль такой предприниматель должен НЕ БЫТЬ СОТРУДНИКОМ (см. ст. 264 НК РФ)Сообщение от Karapuz
2) примерный текст - в поиск. лучше писать в договоре то, что он действительно делать будет.
3) в том же НК РФ, и здесь
4) Если ПБОЮЛ на УСН, то конечно без НДС
5) единый налог 6%, 150 ПФР вычитаются из 6%, так что итого 6%.
Хочешь правильный ответ? - Задай правильный вопрос!
Спасибо большое за ответы
читаю изучаю
А если это будет что-то вроде комиссионного договора?Сообщение от Cooler
Ведь менеджер работает за проценты...
Народ, ответьте пожалуйста если товарищ индивидуальный предприниматель зарегистрирован 30 марта отчетность за 1 квартал сдается или нет? Вопрос конечно дурацкий, задаю для подстраховки
Налогообложение какое?
Над.К, он УСНщик, с этим все понятно, отпадает. Вопрос с Пенсионным фондом: не придеруться раз 30 марта?
P.S. Вопрос изначально некорректно задала. Извиняюсь!
Мне так не понятно, что Вам понятно
Сдавать должен был декларацию по УСН за 1 квартал.
Пенсионный фонд вообще платить можно раз в год, главное - до 31 декабря рассчитаться.
Упс...похоже я переработалась...Хотела написать все наоборот: отпадает Пенсионный фонд, вопрос в том, должен ли был подавать декларацию по УСН за 1 квартал?
Должен. Но может и обойдется.
Здравствуйте. Вот такая история: директор открыл на себя ПБОЮЛ 21 марта 2005 года. ОСН. В будущем он будет сдавать зарегистрированные на себя товарные знаки "в аренду". Сейчас (до конца года) у него доходов не будет точно. А вот расходы на регистрацию уже появились. Вопрос: мы сдали НДС (пустой) за 1 квартал. И все. Что еще мы должны сдавать и платить и в какие сроки? Вроде надо сдавать расчет по ЕСН, но доходов то нет и не будет...Помогите! Разговор с его инспектором результатов не дал- нас просто пардон послали. :-( С пенсионкой что делать?
или 2006?21 марта 2005 года
И э... Вы на шестой странице нужной темы...
Конечно 2006 года. Я уже нашла в принципе- подаю Заявление о предполагаемом доходе. Так? Правда вот дохода то не будет пока. Значит пустое подать?
Только что приехала из налоговой- полный бред- заявления этого у меня никто брать не хотел..Оказалось, что про него знаю только я! Кое как взяли..Говорю- что мне еще надо сдать или заплатить? Ответ: НЕ ЗНАЕМ. Ну и что делать то?
Завление если куда надо дойдет, они его внимательно изучат и пришлют бумажку с просьбой заплатить авансы. Ждите...С чем?Ну и что делать то?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)