По аренде с КУГИ точно НДС уплачивается Вами в бюджет, т.к. Вы налоговый агент. А вот с учебным заведением надо договор смотреть
По аренде с КУГИ точно НДС уплачивается Вами в бюджет, т.к. Вы налоговый агент. А вот с учебным заведением надо договор смотреть
А что я пишу в назначении платежа? И надо ли сдавать декларацию по НДС. И что же делать если за 4 кв. за аренду уже уплачена полная сумма с НДС, но отдельно НДС не выделялся и воответственно в бюджет не платился.
Последний раз редактировалось MSV002; 31.01.2008 в 00:55.
НДС пишете, можете номер договора указать с КУГИ. Декларацию надо сдавать раз в кварталА что я пишу в назначении платежа?
И что же делать если за 4 кв. за аренду уже уплачена полная сумма с НДС, но отдельно НДС не выделялся и соответственно в бюджет не платился.
Ой, я Вам так признательна за помощь.
Хм, а что вообще в договоре КУГИ про сумму говорится? Типа, 100 рублей без НДС?И что же делать если за 4 кв. за аренду уже уплачена полная сумма с НДС, но отдельно НДС не выделялся и соответственно в бюджет не платился.
в договоре в п. платежи и расчеты написано что размер 1 кв.м. с учетом НДС составляет,,,
а в расчете арендной платы который предоставил КУГИ про НДС ничего нет.
У меня похожая ситуация. Арендую помещ. 6 мес., являюсь налоговым агентом(как оказалось), НДС не платила, можно ли теперь это сделать с опозданием и чем это мне обернётся?
Помогите плиз, я зарегистрировался как ИП в налоговой, и больше нигде. Сотрудников кроме меня нет, так вот не понятно, нужно ли мне пройти регистрацию в ПФР, ФСС, статистике. И если деятельности пока не было, как отчитаться за 2007, какие нулевки сдавать на ОСН? Буду признателен за помощь.
Пила, пожалуйста, учитесь пользоватся возможностями форума. У нас есть кнопка "поиск", вверху раздела прикреплена тема про отчетность, и наконец есть раздел FAQ http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=61
Хочу зарегистрировать ИП. В принципе все понятно, хотелось бы только уточнить у знающих людей, все ли я правильно поняла.
Собираюсь под заказ покупать товар, наценка 5%. Вопрос вот в чем: покупатели переводят деньги на сберкнижку, далее я оплачиваю поставщику. Как я поняла, что я для расчетов с покупателями имею право пользоваться сберкнижкой (ККМ не нужен)?
И еще вопрос: если деятельность не веду, то существует ли какое-то временное ограничение в течении которого я могу сдавать нулевые декларации (т.е. не ликвидировать ИП)?
Спорно. Кроме того, Сбербанк может предъявить претензии.Как я поняла, что я для расчетов с покупателями имею право пользоваться сберкнижкой
Не существует. Взносы в ПФ только фиксированные платите. А они со следующего года ох как не маленькие - свыше 7 тысяч в годесли деятельность не веду, то существует ли какое-то временное ограничение в течении которого я могу сдавать нулевые декларации (т.е. не ликвидировать ИП)?
У меня вопрос как начинающего ИП. Ситуация такая:
Я зарегистрировался как ИП и начал деятельность в виде предоставления услуг по гарантийному ремонту. Схема там такая: мне люди приносят технику по гарантии; я закупаю у фирмы производителя запчасти для гарантийного ремонта с существенной скидкой; произвожу ремонт и выдаю технику владельцу; в конце месяца на основании акта вып. работ я выставляю счёт за использованные запчасти и вып. работы по гарантийному ремонту (НДС не облагается ПИСЬМО МинФина от 12 мая 2008 г. N 03-07-07/53)
Таким образом при расчёте НДС я должен учитывать только НДС, уплаченный при закупки зап. частей (прав или нет).
Вот и получается, что в каждой декларации по НДС у меня будет фигурировать некая сумма к возмещению.
И вот при первой же такой декларации я получил от ИФНС требование о предоставлении документов для камеральной проверки. Там в этом требовании перечислено несчётное количество документов, которые нужно им предоставить.
Так вот мой основной ворос заключается в том, какие именно документы я, как ПБОЮЛ, должен предоставить в ИФНС для упомянутой прверки?
ИП на УСНО? Какой - 15 или 6%? Если 15, то НДС входит в цену приобретаемого товара и полностью учитывается в расходах. Если 6% - всем "до феньки" ваши расходы (кроме взноса в ПФР), извольте правильно показать доходы.
ИП на ОСНО. Основной вопрос в том, какие док-ты нужно предоставить в ИФНС для камеральной проверки?ИП на УСНО?
Не знаю, правы Вы или нет в части того, что НДС не начисляете, но вот откуда у Вас НДС к возмещению возникает? Если у Вас запчасти используются в деятельности, необлагаемой НДС, почему Вы ставите НДС по этим запчастям в вычет
Потому что изначально я закупаю запчасти у фирмы производителя "обособлено", т.е. не оговариваясь, что они будут использованы для гарантийного ремонта.почему Вы ставите НДС по этим запчастям в вычет
Над.К, прошу прощения, но не подскажите ли Вы мне по поводу моего основного вопроса-какие именно документы я, как ПБОЮЛ, должен предоставить в ИФНС для упомянутой прверки?
Так вообще-то эти документы должны быть перечислены в запросе налоговой
Это роли не играет. Если Вы не используете эти запчасти в деятельности, облагаемой НДС, то и ставить к вычету НДС по этим запчастям права не имеете.Потому что изначально я закупаю запчасти у фирмы производителя "обособлено", т.е. не оговариваясь, что они будут использованы для гарантийного ремонта.
Раздельный учет называется.
И счас Вас налоговая поимеет по полной программе из-за этого
Поняна, утром пойду сдаваться.
Над.К, был я в налоговой сегодня и все примерно как Вы и говорили получилось. Вот только иметь меня ни кто не стал. Уж не знаю с чем это связано, может инспектор такой добрый попался. Вобщем написал я им обьяснительную мол вот такой я балбес ни чего не понимаю в бухгалтерии, но обязуюсь всё исправить в течении 7 суток. Теперь проблема с тем чтобы всё исправить.
Сдать уточненку по НДС
Здравствуйе! Зарегистрировали ИП 14.08.2007 -розничная торговля. Деятельность не велась. Подскжите, пожалуйста, какие отчеты мы должны подать в налоговую, получается 5 отчетов, могу ли я их по почте в одном конверте отправить или как мне правильно поступить? Какой штраф нам грозит и где узнать номер счета? Еще средства в ПФ не отчслялись. Тогда расчитывалась сумма выплаты из расчета 150р в месяц,или ошибаюсь, а щас как расчитывается? А за это какой штраф?
Извините, если задаю глупые вопросы, искала по форуму, кое что нашла урывками, но четкой картины не сформировалось. или пошлите меня, пожалуйста в то место фака, где об этом написано, но мне кажется я там почти все облазила
Ошибаетесь. 154 рубля. В этом году 322 рубля в месяц. И странно, что если Вы облазали Фак по ИП, что этой информации Вы там не нашли (Тогда расчитывалась сумма выплаты из расчета 150р в месяц,или ошибаюсь
Если ИП не переходил на УСН, он находится на ОСНО, соответственно, и отчетность по ОСНО сдает - НДС, НДФЛ и ЕСН.
с персионным разобралась. 3-ндфл и 4-ндфл сдается раз в год? значит сдам по одной за 2007 и по одной за 2008? а с остальным, получается 5 отчетных периодов, значит по 5 копий ндс, есн, и непонятно все-таки енвд сдавать или нет. можно мне по 5 копий не сдавать, а написать письмо на имя начальника инспекции, о том, что деятельность не велась, и сдать что положено в одном экземпляре?
вот о кол-ве экземпляров я в факе точно не нашла. )))
Да, но только 3-НДФЛ. 4-НДФЛ подается только тогда, когда деятельность начинается, да и в любом случае постфактум её бессмысленно подавать. Это ж для расчета авансов по НДФЛзначит сдам по одной за 2007 и по одной за 2008?
И декларация по ЕСН подается только за год, а не раз в квартал. Поэтому сдаете только 5 деклараций НДС
Какие 5 копий? У Вас пять деклараций за разные периоды. Они не могут никак быть копиями.можно мне по 5 копий не сдавать, а написать письмо на имя начальника инспекции, о том, что деятельность не велась, и сдать что положено в одном экземпляре?
Все декларации сдают в двух эекземплярах, один Вам должны вернуть со штампом о приеме. Если Вы по почте посылаете, то в одном экз, себе оставляете копию квитанции + почтовая опись
Нельзя.можно мне по 5 копий не сдавать, а написать письмо на имя начальника инспекции, о том, что деятельность не велась, и сдать что положено в одном экземпляре?
сдаю ЕСН за 2007 с квитанциями об оплате и оплате пеней.
3-НДФЛ за 2007 с квитанцией об оплате штрафа.
5 деклараций НДС с 5ю квитанциями об опл штрафов.
а за 2008 после нового года в след отчетный период сдам
Какиепени Вы собрались платить? У Вас деятельности не было. Кроме того, штрафы платятся после того, как налоговая их выпишетсдаю ЕСН за 2007 с квитанциями об оплате и оплате пеней.
3-НДФЛ за 2007 с квитанцией об оплате штрафа.
5 деклараций НДС с 5ю квитанциями об опл штрафо
ЕСН тоже нулевой сдаю?
а в пенсионный фонд по расчету ав пл по страх взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, произв выплаты физ лицам?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)