Очень прошу, подскажите, пожалуйста, проводки импорта товара, его оприходования, выделение, начисления, уплаты таможенного НДС при импорте товаров
Очень прошу, подскажите, пожалуйста, проводки импорта товара, его оприходования, выделение, начисления, уплаты таможенного НДС при импорте товаров
76.5-51 перечислен аванс на таможенный депозит
15.2-60.11 - оприходован товар
15.2-76.5 - пошлины включены в с/стоимость (если прописано в УП)
15.2-60.1 - отражены услуги тамож. брокера (если прописано в УП)
41.1-15.2 - оприходованы товары по полной с/стоимости
19-76.5 - выделен НДС
68.2-19 НДС принят к вычету
И, пожалуйста, пользуйтесь Поиском по форуму!
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Я приходую товар через 41 счет, не использую 15, мне кажется это только усложняет и загромождает учет, а пошлины и сборы отношу с 76.5 на 41 счет. С НДС все тоже самое, только я использую счет 19 субсчет 4 "НДС уплаченный таможенным органам"
Вы, конечно, можете игнорировать Инструкцию по применению плана счетов, но мне кажется использование 15 счета не так уж и "загромождает" учет.мне кажется это только усложняет и загромождает учет
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Я работаю в 1С и когда делаю документ "Поступление материалов" программа автоматически формирует проводки по 41 счету, честно говоря я даже не знаю куда мне впихнуть 15 счет. Насколько я знаю он применяется, если учет по 41 счету ведется в учетных ценах
Последний раз редактировалось labaluzska; 18.12.2006 в 15:56.
в Бух-ии или Торговле?Я работаю в 1С
Похоже, что в Бу-хии. В Торговле проводки делаются корректнее - через 15 счет.
Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 18.12.2006 в 18:13.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
СПАСИБО за ответ!
Еще вопрос:
1. В НК РФ написано
При ввозе товаров (за исключением товаров, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, и с учетом статей 150 - 152 настоящего Кодекса) на таможенную территорию Российской Федерации налоговая база определяется как сумма:
1) таможенной стоимости этих товаров;
2) подлежащей уплате таможенной пошлины;
Означает ли это, что 18% нужно взять от этой суммы?
Как быть, если 18% уплачено от таможенной стоимости (без учета пошлины), как сказал брокер? Чем это грозит?
2. Чем-либо грозит, если НДС+пошлина перечислены одной платежкой?
Да, мне удобнее в Бухгалтерии работатьПохоже, что в Бу-хии.ДаОзначает ли это, что 18% нужно взять от этой суммы?Странно, может быть стоит обратиться к другому брокеру, мы обычно стараемся немного переплатить, брокер заранее сообщает нам суммы предоплаты, мы платим и он отвозит платежку, не дай бог рубль недоплаты и товар не пустятКак быть, если 18% уплачено от таможенной стоимости (без учета пошлины)А что должно грозить-то? Мы перечисляем одной платежкой НДС, пошлину и сборЧем-либо грозит, если НДС+пошлина перечислены одной платежкой?
одной платежкой перечисляется сумма на таможенный депозит. Это2. Чем-либо грозит, если НДС+пошлина перечислены одной платежкой?потом с таможенного депозита таможня списывает НДС и пошлину. Т.е. нет оснований, чтобы что-то "грозило"76.5-51 перечислен аванс на таможенный депозит
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
даОзначает ли это, что 18% нужно взять от этой суммы?получите и проверте для начала ГТДшкуКак быть, если 18% уплачено от таможенной стоимости (без учета пошлины), как сказал брокер? Чем это грозит?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Ааа... Наверное база по НДС берется как тамож.ст-сть + пошлина, но
пошлина не 1000 руб. (которую с нас взяла таможня), а 10%, 15% и пр. - кто импортирует специфические товары
В любом случае товар выпустили уже полгода назад
Думаю, никаких претензий у налоговой не должно быть по этому поводу
В следующий раз, наверное, стоит перестраховаться и заплатить эти 180 руб.
есть фиксированный таможенный сбор ("Вид 10" в гр. 47 и 47В), который небольшой по сумме (порядка 2000-5500 р. в зависимости от стоимости товара). А "Вид 20" - %-ая пошлина, которая зависит от вида товара. М.п., за некоторые товары это %-ая пошлина не взимается по каким-либо основаниям. Проверте, может ваш товар как раз подпадает под какое-нибудь освобождение.Наверное база по НДС берется как тамож.ст-сть + пошлина, но
пошлина не 1000 руб. (которую с нас взяла таможня), а 10%, 15% и пр. - кто импортирует специфические товарыпретензий к вам со стороны налоговой - никаких. Правильность начисления таможенных пошлин налоговая не проверяет. Это дело Таможенного комитета.В любом случае товар выпустили уже полгода назад
Думаю, никаких претензий у налоговой не должно быть по этому поводувы не сможете заплатить больше, чем спишет таможня с вашего депозита. А таможня списывает с депозита столько, сколько она насчитала и написала в ГТДстоит перестраховаться и заплатить эти 180 руб.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Спасибо.
Скажите, а нужно уведомлять ФТС о продаже товаров?
У нас контракт был со 100%-й отсрочкой на 3 месяца. Теперь продан. Брокер давным-давно мельком что-то сказал, что нужно будет уведомить ФТС о продаже товаров. Но сама ФТС ничего не сказала.
Если не требуют, то может не уведомлять?
У нас таможня ни с каких депозитов ничего не снимаем, у нас вообще нет таможенного депозита, платим авансовые платежи, стараемся немного переплатить. Странно что ваш товар вообще пропустили, у нас и за рубль недоплаты тормозят. А про отчеты по продаже я вообще впервые слышу, единственный раз документы по продаже запросил банк, на который возложена обязанность контроля за противодействем егализации денег, полученных преступным путемвы не сможете заплатить больше, чем спишет таможня с вашего депозита. А таможня списывает с депозита столько, сколько она насчитала и написала в ГТД
да? ну хорошо, пусть так, нодепозит = авансовый платежнаши авансовые платежи с нас никто не списывает, мы сами отправляем платежное поручение и отвозим его с отметком банка на таможню. Я что то слышала про таможенные депозиты, но не думала, что это авансовые платежи, я думала это какая-то особая форма расчетов с таможней, хотя не настаиваю на своей правоте, потому что действительно про депозиты ничего не знаючем спишет таможня с вашего депозита.
о чем?Скажите, а нужно уведомлять ФТС о продаже товаров?что-то не поняла....У нас контракт был со 100%-й отсрочкой на 3 месяца. Теперь продан.а куда платите-то? не на деревню дедушке, а на так называемый таможенный депозит.платим авансовые платежи,
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Приказ ГТК РФ от 10.05.01 N 427 "О ВНЕСЕНИИ НА ДЕПОЗИТ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ СУММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"Я что то слышала про таможенные депозиты, но не думала, что это авансовые платежи,
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Ааааа, Семен Семеныч, все поняла, просто действительно не знала про депозит, счет и счет, я почему то подумала, что это какой-то определенный счет, с которого таможня сама может снимать деньгине на деревню дедушке, а на так называемый таможенный депозит.меня эта фраза смутилавы не сможете заплатить больше, чем спишет таможня с вашего депозита.
ура.Ааааа, Семен Семеныч, все поняла,
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Рыжая Таня, СПАСИБО огромное, Вы для меня Клерк с большой буквы. Читаю Ваши посты и думаю, когда же я дорасту до Вашего уровняПриказ ГТК РФ от 10.05.01 N 427 "О ВНЕСЕНИИ НА ДЕПОЗИТ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ СУММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"
labaluzska, спасибо, конечно, ужасно приятно. Но, как говорится - совершенству нет предела. Мне тоже есть у кого поучитьсянаверно очень скорокогда же я дорасту до Вашего уровня
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Вы учитесь пожалуйста, а я буду учиться у вас, вот такой у меня паразитический образ жизниМне тоже есть у кого поучиться
Скажите, при сдаче декларации по НДС нужно ли прикладывать копии ГТД и платежного поручения?
Спасибо! Завтра буду проводить импорт!
Из топика поняла, что
таможенные платежи(таможенный депозит)=
=таможенная пошлина+таможенные сборы+НДС
Так?
А как тогда быть, если у меня в платежке указано:
490000= предоплата таможенных платежей, без расшифровки
на там. пошлину и там. сборы и НДС.
Относить всю уплаченную таможне сумму на увеличение стоимости товаров(материалов), даже если мы заплатили побольше?
===
В 1С данные затраты отражаете актом (услоги сторон. организаций)?
Последний раз редактировалось Natasel; 22.11.2007 в 12:08.
Читаю НДС при импорте:
Налоговый вычет НДС. уплаченного на таможне, производится
в соотв-и с п1 ст.272 НК РФ на основании документов, подтверждающих фактич.оплату сумм налога при ввозе товаров.
Такими документами явл-ся платежное поручение(копия) об уплате НДС в составе тамож.платежей и ГТД.
Те получается. что НДС должен быть прописан в платежке?
Иначе нельзя принять вычет по НДС?
нет! не должен! вы когда платите депозит, можете еще не знать точных сумм. все можно зачесть! в идеале, на обратной стороне платежки таможенники расписывают, какие суммы из этой платежки на какой код списаны.
нет. Вы заплатили 490000 аванс на таможенный депозит, из которого таможня спишет НДС и пошлины. Сколько спишет - увидете в ГТД, которую получите. И по данным ГТД будете будете учитывать НДС и пошлины.Относить всю уплаченную таможне сумму на увеличение стоимости товаров(материалов), даже если мы заплатили побольше?ну и напишите в платежке "уплата НДС и таможенных пошлин". А какая конкретно сумма НДС вы прописать в платежке не сможете, потому как не знаете. И никто не знает, пока таможня не увидит в лицо груз и не насчитает НДС. А это произойдет только после того как вы платежку отправите. Иначе таможня ничего делать не будет.Те получается. что НДС должен быть прописан в платежке?
Иначе нельзя принять вычет по НДС?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)