Такая ситуевина- холдинг купил предприятие 100%, покупка состоялась 13 мая. Теперь я ее консолидирую и у мене вохзникает вопрос с PL. Нужно поделить прибыль до приобретения и опосля него. насколько правильно взять за дату с которой мы консолидируем эту дочку 01.05? Никак не сформировать на дату покупки прибыли и убытки-у меня по месяцам их отчеты. Или взять прибыль за май и пропорционально посчитать прибыль за 13 дней и "откинуть " ее на RE и откорректировав гудвил?