Российское ООО оказывает услуги на территории Казахстана. Заказчик - казахстанское ТОО.
Правильно ли я понимаю что данные услуги вообще не являются объектом обложения НДС для российского ООО.
Сч/ф не выставляем. Сумму услуг отражаем в разделе 7 декларации по НДС?