×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267

    ОСВ.Минусы.Как исправить?

    Здравствуйте товарищи! Подскажите пожалуйста откуда возникают минусы в ОСВ по 60 счету.
    Дебет БОЛЬШЕ, чем кредит, соответственно сальдо должно быть Дебетовым, а оно мало того, что кредитовое, еще и красное с минусом.
    Слышал, что минусов быть не должно.
    В поиске только нашел, что надо счет 60.1 исправить с П на АП, но в своей версии (1с 7.7. вер.4.5, 7.70.504) мне не дает ничего править.
    Подскажите пожалуйста как быть?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,727
    Цитата Сообщение от Gennadii Посмотреть сообщение
    соответственно сальдо должно быть Дебетовым
    С какого перепугу интересно? На 60 кредиторы учитываются, значит сальдо должно быть кредитовое.
    Подпись отключена за неуплату

  3. #3
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    именно кредитовое красным с минусом?????? А вокруг все везде пишут, что никаких красных цифр с минусами быть не должно.

  4. #4
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,727
    Если красное с минусом - значит кому-то из поставщиков переплатили, или не занесли в программу документ на поступление товаров, работ, услуг. Делайте ОСВ по контрагентам и проверяйте
    Подпись отключена за неуплату

  5. #5
    АнонимХ
    Гость
    Пригласите бухгалтера уже

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2009
    Сообщений
    12
    скорее всего выбрали не тот субсчет на 60 счете, если авансы то субсчет 2 (60.2) и сальдо соответственно сядет правильно

  7. #7
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    Цитата Сообщение от tinkaer Посмотреть сообщение
    Если красное с минусом - значит кому-то из поставщиков переплатили, или не занесли в программу документ на поступление товаров, работ, услуг. Делайте ОСВ по контрагентам и проверяйте
    Спасибо!

  8. #8
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    Цитата Сообщение от АнонимХ Посмотреть сообщение
    Пригласите бухгалтера уже
    Имейте смелость уже зарегистрироваться а не оставлять бессмысленные ответы здесь.
    Если бы надо было - давно бы пригласили! И дело не в жадности директора, как многие начинают думать, а в том, что мне это интересно, я хочу освоить дело сам, хожу на курсы, разбираюсь пока фирма небольшая, все когда-то чему-то учились, а не рождались со знаниями, так что не нужно давать советов, о которых Вас не просят. Пожалуйста.

  9. #9
    АнонимХ
    Гость
    Ну, в таком случае, слушайте:
    Делаем карточку счета, находим появление минусов, анализируем, исправляем.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    66
    Gennadii, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
    1) Какой релиз программы у Вас установлен?
    2) Вы делаете ОСВ по счету 60 или, все же, по 60.01?
    С наилучшими пожеланиями,
    Юрий Самородов

  11. #11
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    Цитата Сообщение от АнонимХ Посмотреть сообщение
    Ну, в таком случае, слушайте:
    Делаем карточку счета, находим появление минусов, анализируем, исправляем.
    Спасибо! Да найти я их нашел, товар не поступил, висит переплата. Так что так и оставлять?

    Цитата Сообщение от Yuriy.Samorodov Посмотреть сообщение
    Gennadii, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
    1) Какой релиз программы у Вас установлен?
    2) Вы делаете ОСВ по счету 60 или, все же, по 60.01?
    Релиз точно не знаю где смотреть, пишу, что вижу в описании:
    1с предприятие 7.7. (7.70.025)
    Далее конфигурация (1с 7.7. вер.4.5, 7.70.504)
    2.. Все-таки по 60.1

    Я понимаю откуда минусы взялись, понимаю что есть переплата, а какие-то документы не внесены, но по некоторым позициям к примеру документы придут позже, я не пойму - он так и должен отображать недогрузки красными суммами с минусами? Или на конец периода это какое-то нарушение?

  12. #12
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,727
    Это у вас авансы выданные висят. Их надо на 60,2
    Подпись отключена за неуплату

  13. #13
    АнонимХ
    Гость
    В выписке по расходу не указывайте счет (оставьте пустым). Прога сама разнесет как надо

  14. #14
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    Цитата Сообщение от АнонимХ Посмотреть сообщение
    В выписке по расходу не указывайте счет (оставьте пустым). Прога сама разнесет как надо
    Спасибо! Попробую. Для начала найду документы неразнесенные бухом, а остальное тогда попробую так.
    С авансами что-то не хочется связываться... потом запутаюсь с этими зачетами-незачетами НДС

  15. #15
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,727
    ИМХО - если счет не указывать, то прога все равно поставит на аванс, если это конечно аванс Так что придеться связаться
    Подпись отключена за неуплату

  16. #16
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    действительно 1с сама ставит на аванс если счет не указывать...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •