Добрый день ! Помогите, пожалуйста, упорядочить в голове. Ситуация такая. Продали в Беларуссию товар импортного производства без завоза на территорию России, т.е. товар растаможился в Белоруссии и налоги уплачены там. Теперь этот покупатель этот товар нам возвращает и мы продаем его в России. Вопросы следующие:
1. Как я поняла при ввозе мы должны уплатить НДС. Как расчитать сумму НДС - это 18% от стоимости, указанной в накладной?
2. Какой срок уплаты этого НДС, если товар приедет 28.12.2010?
3. Можем ли мы взять этот НДС к возмещению, в каком периоде и на основании каких документов?
4. Какой номер ГТД указывать в счете- фактуре нашему новому покупателю? Тот ,который указан в Белорусской ГТД?
Спасибо заранее и очень прошу не ругаться, если этот вопрос уже обсуждался неоднократно