Добрый день!
Должно ли СНТ без работников подавать в налоговую персонифицированные сведения?
Добрый день!
Должно ли СНТ без работников подавать в налоговую персонифицированные сведения?
В разделе 3 РСВ работников указываете? Если нет, значит и не подаете
Спасибо! Не указываем
Здравствуйте! Над.К, а вот что нам ответила на официальный запрос в ФНС 5012 по поводу:"..Ассоциация ,общественная организация,руководитель без ТД. :Надо ли сдавать Персонифицированные,ведь раньше сдавали только РСВ,без СЗВ-М"?:
Ответ ФНС,сославшимися на п.1 ст.7 ФЗ N 167-ФЗ, п.1 ч.1 ст.2
ФЗ N 255-ФЗ и п.1 ст.10 ФЗ N 326-ФЗ:
" Обращаем внимание, что Налоговым кодексом не предусмотрено
освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов -
организации по представлению Расчетов в случае неосуществления финансово-
хозяйственной деятельности и отсутствия выплат физическим лицам.
В составе Расчета, наряду с данными о начисленных и уплаченных страховых
взносах, содержатся персонифицированные сведения о застрахованных лицах в
системе обязательного пенсионного страхования (персональные данные,
указываемые в общей части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица), наличие которых необходимо при подтверждении пенсионных прав этих лиц
для назначения им страховой пенсии.
Таким образом,в случае отсутствия выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц ,плательщик обязан представить в
налоговый орган Расчет с нулевыми показателями с заполнением только
титульного листа, раздела 1 без приложений и раздела 3 с нулями и прочерками
(при указании специального кода в поле "Тип плательщика" раздела 1 Расчета).
В связи с вышеизложенным необходимо сдавать Персонифицированные
сведения по форме КНД 1151162 : заполняются персональные
данные и указываются нули вместо начисленных сумм."
А если следовать Вашему ответу,то видимо где то есть комментарии,разъяснения конкретные? А может произошли изменения в том смысле,что раньше сдавали СЗВ-М в ПФР,а теперь в ФНС надо...
Спасибо!
..ну наверно учредителя. странно только-прошлый год всё было нормально:один РСв сдавали,никаких сзв м. Поскольку,наверно штрафы ведь будут давать,то лучше уж сдавать каждый месяц эти Персо. Писала в ФНС России,так они отправили запрос опять в мою налоговую...для рассмотрения...
А кто эти официальные разъяснения то дает? Никто,видать,кроме твоей налоговой.
Но ведь насколько странно и непонятно: в разделе 3-там же именно работники указываются..а не учредители. Но,пока споришь,штрафов накопишь...вот так и соглашаемся...со всем.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Таня GH2; 06.03.2023 в 12:20.
Ну и вы считаете тоже,что не стоит сдавать эти персонифицированные?
Кстати, позвонила еще в фнс.Они имели ввиду эти ассоциации как просто ООО,а ООО- действительно же все передают и СЗВМ(в прошлом) и Персонифицированные.
В разговоре с налоговой я обратила их внимание на то,что когда в РСВ указываем нулевые значения,но ведь на то основание:например отпуск хозяйственный, а в нашей ситуации-там же нет в списке таких оснований,типа просто не оформлен по ТД. Инспектор вроде как согласилась со мной и сказала,что тогда объяснение ежеквартально придется писать ,что нулевой РСВ сдаете.
А поскольку, я уже за январь и февраль сдала эти "персо",откатить их назад не удастся? Налоговик ответила "не знаю попробуйте".
Ага,попробовать...а потом,если на своем будут стоять,то штраф за каждый "персо" выставят...
В общем вот так.А как-даже не знаю что и сказать.
Бесполезно таким образом советоваться с налоговой. Во-первых, потому , что бухгалтера знают зачастую больше, чем они. А во-вторых- это же просто беседа, потом даже сослаться не на кого будет, если возникнет потребность.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)