Здратсвуйте всем.
Запуталась окончательно с НДС.
Ситуация такова, заключен договор продажи с фирмой РФ на продажу иностранного товара. Заключен договор с иностранцев на поставку.
Организация вносит нам аванс 100% в сентябре
Везем товар с загранки, причем оплатив его стоимость в конце сентября (иностранцу)
На таможне товар проходит в октябре, и все таможенные сборы и пошлины, оплачены в октябре.
Что делать с НДС?
Понятно что НДС от полученного нами аванса - надо уплатить в бюджет.
Но что делать с НДС иностранца - надо ли показывать в декларации?
Каким образом тогда мы получим вычет по НДС уплаченному на таможне, если щас НДС за иностранца уплатим, а лишь за 4-й квартал получим этот вычет или я что-то путаю?