Люди добрые, подскажите пожалуйста, совсем запуталась с НДС по ставке 0%, правильно ли я поняла?
1. Покупаем товары, но не знаем все ли они пойдут на экспорт. Счет-фактура на 600 руб (в тч ндс 91,53 руб.) - н-р, кран 1 - 100 руб в тч НДС 15,25 руб, кран 2 - 200 руб, в тч ндс 30,51 руб, кран 3 -300 руб в тч ндс 45,76 руб.
2. Продаем товары в Казахстан по ставке 0% Кран 1 -125 руб, кран 2 - 260 руб.
3. Учитываем счет-фактуру на сумму 600 руб. в книге покупок, и в разделе 3 налоговой декларации
4. Учитываем НДС по ставке 0 % в разделе 4, код операции 1010403, налоговая база 385 (125+260), а налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена(графа 3) что указывать? 45,76 т.е 15,25+30,51?