×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как правильно поступить

    Ситуация такая - за 1 кв.2009 г. деятельность не велась, только приходили деньги от покупателей и отправлялись поставщикам, реализ. не было, хочу заморозить деятельность по ООО. за 1 кв.2009 по бух. данным выходит убыток, правомерно будет его на 97 посадить, а налог на прибыль нулевой сдавать, пока деятельность не начнется??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    хочу заморозить деятельность по ООО. за 1 кв.2009
    так ведь деятельность была, счета покупателям выписывались заказы поставщикам оформлялись

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ситуация такая - за 1 кв.2009 г. деятельность не велась, только приходили деньги от покупателей и отправлялись поставщикам, реализ. не было, хочу заморозить деятельность по ООО. за 1 кв.2009 по бух. данным выходит убыток, правомерно будет его на 97 посадить, а налог на прибыль нулевой сдавать, пока деятельность не начнется??
    Вы чем занимаетесь может у вас "агентсткая" реализация?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    У меня похожая ситуация, но немного по другому. Деньги за товар от клиента в первом квартале поступили полностью, от нас поставщикам деньги ушли, но товар поставили мы только частично, как и поставщики нам, теперь пошел другой квартал, и оставшийся товар мы получим и отгрузим во втором кватале. Получается мы продали то что сами купили после продажи, то есть вроде аванс от покупателя получили, но это не оформлено ни в договоре (которого нет) ни в авансовых счет фактурах (которых тоже нет). Может что то быть за такое временное несоответствие купли-продажи?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    так ведь деятельность была, счета покупателям выписывались заказы поставщикам оформлялись
    нет, деятельности по реализации не было, вся реализация была в 2008 г., а 2009 деньги приходили от покупателей и отправлялись поставщикам, занимаемся оптовой торговлей. В бух учете, движение только по р/сч, ну и закрытие дебиторской и кредиторской задолженности соответственно. Остаток денег сняли с р/сч, большая часть ушла на хоз. нужды, скажем так, все на 44 сч., вопрос такой, чтоб убыток не показывать в квартальном отчете по налогу на прриибыль, можно пока списать на 97, и нулевые декларации сдавать, пока деятельность не начнется??

  6. #6
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    вопрос такой, чтоб убыток не показывать в квартальном отчете по налогу на прриибыль, можно пока списать на 97, и нулевые декларации сдавать, пока деятельность не начнется??
    можно-то, можно... только куда вы потом с 97 счета эти суммы денете?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    можно-то, можно... только куда вы потом с 97 счета эти суммы денете?
    вот над этим только что задумался((( если сейчас не принять в НУ к расходам, то в следующем периоде уже точно нельзя будет или это к следующему году относится?? а в этом, если скажем в 3 квартале деятельность пойдет. можно будет отразить?? что то запутался?

  8. #8
    Аноним
    Гость

    Тут

    как же лучше поступить???? а, то что сажаем на 44 сч в течении месяца в любом случае должны закрывать квартально??

  9. #9
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    а, то что сажаем на 44 сч в течении месяца в любом случае должны закрывать квартально??
    ежемесячно


    По дебету счета 44 "Расходы на продажу" накапливаются суммы произведенных организацией расходов, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Эти суммы списываются полностью или частично в дебет счета 90 "Продажи". При частичном списании подлежат распределению:
    - в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, - расходы на упаковку и транспортировку (между отдельными видами отгруженной продукции ежемесячно исходя из их веса, объема, производственной себестоимости или другим соответствующим показателям);
    - в организациях, осуществляющих торговую и иную посредническую деятельность, - расходы на транспортировку (между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца);
    - в организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, - в дебет счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" (расходы по заготовке сельскохозяйственного сырья) и (или) 11 "Животные на выращивании и откорме" (расходы по заготовке скота и птицы).
    Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг).
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    Получается мы продали то что сами купили после продажи
    договариваться либо с поставщиком, либо с покупателем для того чтобы несоответствие во времени устранить. ИМХО.

  11. #11
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    У меня похожая ситуация, но немного по другому. Деньги за товар от клиента в первом квартале поступили полностью, от нас поставщикам деньги ушли, но товар поставили мы только частично, как и поставщики нам, теперь пошел другой квартал, и оставшийся товар мы получим и отгрузим во втором кватале. Получается мы продали то что сами купили после продажи, то есть вроде аванс от покупателя получили, но это не оформлено ни в договоре (которого нет) ни в авансовых счет фактурах (которых тоже нет). Может что то быть за такое временное несоответствие купли-продажи?
    совсем не похожая...
    У вас авансы и выданные и полученные в чистом виде.
    Никакой продажи того чего у вас нету нет и быть не может...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  12. #12
    Аноним
    Гость
    куда же мне деть расходы за 1 кв. чтобы не показывать убыток в декл. по налогу на прибыль, если деятельности ни какой не было, только закрывал дебиторку и кредиторку платежами за поставки 2008г??

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    Давайте все договоримся и засыплем все налоговые декларациями с убытком! Тем более мы правы!!

  14. #14
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Вопрос всплывает раз 5 на дню...

    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=258529
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=257943
    по поиску еще найдете...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •