Предприятие работает на экспорт, учетная по оплате. Контракт на поставку на экспорт с постоплатой. Отгрузки начались в январе, первая оплата поступила в мае.
Документы на подтверждение ставки 0% были собраны, но НДС не сдали.
Как быть сейчас, на дворе сентябрь, сдать НДС по 0% за август, с доначислениями НДС за январь-февраль (180 дней) и на подтверждение 0% ставки с мартовских отгрузки (кстати, если отгрузка 10 марта, а сегодня 18 сентября, то тоже наверно уже пролетели?). И как быть с январем, ведь документы на подтверждение 0% ставки, вообщем то есть, может подать сразу на подтверждение?
И скажите, если нет срока подачи декларации по НДС по 0%, то какой период указывать в декларации?
Может кто подскажет, где можно почитать по НДС с экспорта, а то от разрозненной информации, причем противоречивой, крыша поехала, правда наверно это все равно не поможет