1С заполняет в стр 1260 - сумму 97 счета, читаю по инструкции сч 97 должен быть в стр 1210, как и раньше..
правильно или нет??
1С заполняет в стр 1260 - сумму 97 счета, читаю по инструкции сч 97 должен быть в стр 1210, как и раньше..
правильно или нет??
Что за "инструкция"?читаю по инструкцииДва мнения:правильно или нет??
- запасы;
- прочие.
Выбирайте. + поиск.
Best regards, Михаил
У меня тоже вопрос по этой теме:
Если я правильно поняла, то остаток по дебету 97 счета мы должны разделить
1) если срок списания расходов не превышает 12 месяцев, то строка 1210 "Запасы" баланса
2) если срок списания расходов превышает 12 мес, то стр. 1170 "Прочие ВНЕОБОРОТНЫЕ активы"
Но ведь до 2011 года, весь 97 счет включался в балансе в расходы буд периодов, а это ОБОРОТНЫЕ активы.
И если сейчас разбить 1 кв.2011 по вышеуказанному принципу в зависимости от срока списания, но надо будет и предыдущие годы так делать. А тогда, данные которые у меня отразятся в квартальной отчетности, на 31 дек 2010 не будут соответствовать данным в балансе за 2010 год! там-то все шло с 97 в оборотные активы, а сейчас получается, я должна показать разбивку по другим криетриям...
Запуталась! разъясните, пожалуйста!
!!!+ поиск.
Best regards, Михаил
mvf, да, поиском я нашла ,что такой же вопрос задавался. Но ответа на него нет. Поэтому вопрос все еще актуален
Однозначного "ответа" и не будет.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)