Коллеги, помогите разобраться, давно у меня этого не было:
мы упрощенцы, платим нерезиденту за облагаемые НДС услуги; покупка у нерезидента идет прошлым годом, а оплата - этим годом.
Агентскую декларацию по НДС сдавать по итогам первого квартала, верно? Перечисляем НДС третями уже только в апреле-июне?
По итогам прошлого года о покупке у нерезидента никак не сообщаем? Сейчас у меня есть пока возможность попросить документы этим годом переделать, вот думаю - надо или нет?