×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426

    Кредитные карты

    По продаже предьявляется чеки, выписываем по кассе приходники, прием розничной выручки Дт 50.01 Кт 90.1
    И есть оплата через карточки на р/с Дт 51 Кт 57
    Как дальше с 57 счетом ? Запуталась ... Программа чистая, необходимо заполнить проводки, чтобы всё в дальнейшем было ОК .
    Спасибо за ответ. Нужно срочно!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    224
    Могу предположить, что Д57 К90.1

  3. #3
    Аноним25
    Гость
    Цитата Сообщение от verona Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что Д57 К90.1
    Ну да.

  4. #4
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    Проводка в 1С, операцией сделать на эту сумму?

  5. #5
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    И подскажите, как сделать списание наценки? Наценку делаем вручную в 1С и как списать товар проданный? Спасибо, если ответите

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2004
    Сообщений
    420
    нужно еще Д91.2 К 57 - на процент по дог эквайринга. и я бы делала через 62 счет.
    62-90
    57-62
    51-57
    91.2-57

  7. #7
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    Cпасибо! Я так и делаю, через 62 счет

  8. #8
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    Вотт теперь встала новая задача ..расчитать и списать себестоимость ..
    Розничного товара много и поступление товара делаем по виду, например "алкоголь" и сумма по накладной, а кол-во не принципиально .. 1 или 60..на товар наценка разная и когда товар продается, я продажи 90.1 могу поставить, а вот как расчитать себестоимость?
    Придётся вручную считать... Или как лучше?
    Товар спишу, т.е кол-во, а вот себестоимость? Наценку делаем через 42 счет.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2004
    Сообщений
    420
    Вы ведете учет про продажным ценам и в конце месяца надо считать реализованную торговую наценку.

  10. #10
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    А как рассчитать? наценка у нас отдельно Дт 41 Кт 42
    Проходит реализация, я ставлю выручку на 90.1, а себестоимость ? ...
    Например Купили за 10000 Дт(41 сч) наценка 2000 Дт(41 счет) Продали только на 6000? Какие проводки и как расчитать себестоимость?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2004
    Сообщений
    420
    Проще считать по среднему проценту , она ближе к налоговому учету

    Реализованная торговая наценка за месяц = (сальдо счета 42 на начало
    отчетного периода + кредитовый оборот счета 42 за отчетный период -
    дебетовый оборот счета 42 за отчетный период) : (кредитовый оборот
    счета 90 "Продажи", субсчет "Выручка" за отчетный период + сальдо
    счета 41 "Товары" на конец отчетного периода) x 100%.

    На основании проведенных расчетов необходимо сделать запись:
    Дебет 90-2 Кредит 42
    - красное сторно - с продажной стоимости реализованных товаров снята расчетная реализованная торговая наценка.
    Почему красное сторно? Первоначально в счет 90-2 списываются товары по продажной цене. В связи с этим выручка (стр. 010 формы N 2) равна фактической себестоимости реализованного товара, и доход от продажи равен 0. Затем расчетным путем определяется полученный доход, снимается с продажной цены реализованная торговая наценка, и расчетным путем получается стоимость реализованного товара (стр. 020 формы N 2). Разница между ними дает финансовый результат от продажи товаров, который равен расчетной величине реализованной торговой
    наценки (стр. 030 формы N 2).

    Вам надо по-подробнее разобраться, посмотрите ст. 268 и 320 НК РФ

  12. #12
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

    Вот ещё хотелось узнать... предполагаю, что при закрытии месяца у меня программа сама посчитает себестоимость и сторнирует наценку или всё вручную считать?
    У нас 1С 8

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2004
    Сообщений
    420
    Про 8 не знаю, попробуйте, я переносила из ТиС.

  14. #14
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    Ок

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •