Выяснилось, что по некоторым объектам ОС начиная с апреля в БУ неправильно начислялась амортизация. Начиная с июля я делаю правильные проводки, а на суммы амортизации за апрель-июнь нужно, как я понимаю сделать сторно, т.к. начислено было больше, чем нужно.
Я делаю это бухсправкой - 02.1 - 20 с содержанием "Сторнирование суммы ошибочно начисленной амортизации за апрель 2006 г."
Так будет правильно?
И после этого подаю уточненку налога на имущество за 2 квартал.