Проблема заключается в том, что клиенты списывают материалы и с КФО 2 и с КФО 4, а выпуск продукции идет только по КФО 2, из-за этого при закрытии производственных счетов в конце месяца весит остаток на сумму затрат по КФО 4. Посоветуйте, что можно сделать?