ООО пробрело товар на сумму по контракту 260т.руб.
Таможенный сбор и пошлину я включила в стоимось товара.
260т.р. - получен товар,
40т.р. - тамож.сбор и т.д. (оплачен)
------------------------------
300т.р. - ст-ть товара в Дт 41,
75т.р. - НДС, выставленный таможней со статистической таможенной ст-ти 375т.р. Это все указано в таможенных документах, НДС 75т.р.оплачен.
При реализации:
300т.р. - списана с/сть,
330т.р. - выручка от реализации,
55т.р. - выделен НДС.
И что же получается дебетовое с-до по НДС? Мне бюджет должен возместить 20т.р.?
В налоговой проконсультировали и сказали, что все верно....а я сомневаюсь Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с такой проблемой. Спасибо.