Если есть стоимость основных средств, то она должна списываться равными долями. но этого не происходит...стоимость не признается в расходы...
помогитеее
Если есть стоимость основных средств, то она должна списываться равными долями. но этого не происходит...стоимость не признается в расходы...
помогитеее
Проверьте, чтоб был документ "Регистрация оплат ОС".
В карточке Ввод в эксплуатацию на вкладке "общие сведения" должно стоять "принимать к налоговому учету", на вкладке "налоговый учет" - включить в стоимость амортизируемого имущества, ну и естественно, стоимость, СПИ и амортизационная группа.
Тогда документом "Закрытие месяца" в последнем месяце квартала у Вас будет ОС списываться в расходы
А вот другой вопрос: у ОС сменился МОЛ. Как это реализвать в УСН 7.7?
Возможно в документе "Выписка" вы не указали Основное средство. в справочнике ОС должна отображаться история оплат.
МОЛ поменяйте в справочнике ОС
Подскажите, пожалуйста, если ОС списывается в составе МПЗ, то на закладке "Бухгалтерский учет" документа "Ввод в эксплуатацию основного средства" галочки "Подлежит амортизации", "Начислять амортизацию" - не играю роли (при условии галочка "Отразить в составе МПЗ" поставлена)? А как быть с галочкой "Принять к налоговому учету" в этом случае?
На закладке общие сведения, ставить галочки на подлежит амортизации? Списать на затраты на производство? Если ставить , то на какой счет списывать?
Оюна, ну Вам же виднее, ОС это у Вас в БУ или нет. Если ОС, значит оно в БУ амортизируется
А на вкладке налоговый учет, срок полезного использования надо ставить так же как в БУ? Но ведь в прошлом году списываются ОС равными долями в течение года? А у меня не получается в КУДиР так, списывается совсем по-другому. Или у меня старая программа? Не могу понять...
Оюна, я уже написала в этой теме что конкретно надо сделать, чтобы ОС правильно списалась в течение налогового периода и правильно показалось в книге ДиР. Вы это все сделали?
Да сделала, но не выходит. Списывается вся сумма ОС за 1 квартал, хотя она должна списаться частями.И списываются только 3 ОС, а куда деваются остальные? Все перепроверила, но найти не могу.
Не верю, что Вы все сделали СПИ на закладке налоговый учет какой поставили?
И вообще, сколько эти Ваши ОС стоят?
Вот я про то и спрашиваю, поставила СПИ 12 мес., а стоят 40000 , 59980 например. А на закладке налоговый учет ставлю 72 мес., или надо ставить одинаковые СПИ?
ТТ.е. ставлю на закладке БУ 72 мес.
ОДинаковые ставьте. Естественно, если Вы поставили 12 месяцев, программа не поймет, что это ОС. Потому что не бывает ОС с таким СПИ
У меня в КУДиР графа 10 должна быть 100%, а выходит только 30% и из-за этого суммы не соответствуют, графа 11 д.б. 25%, а выходит 30%.
У Вас вообще какая 1С? 7.7?Конфигурация какая?
Первый раз слышу о такой проблеме. Что-то Вы неправильно поставили.
Давайте, перечисляйте полностью, что стоит у Вас на всех закладках
У меня 1С 7.7 Ред.1.3 УСНО
Общие сведения подлежит амортизации,начислить амортизацию, принять к НУ
БУ СПИ 72 мес, способ нач.аморт. линейный, счет отнесения затрат 01,2 ОС
НУ первонач. стоимость 59980,СПИ 72 мес., амортизац.группа - 4
вид ОС, Ответ. лицо стоит?Общие сведения подлежит амортизации,начислить амортизацию, принять к НУ
Это как??? Вы что, затраты на 01 счете учитываете? Вообще-то затраты учитываются на 20/26/44 и прочих счетах Вид деятельности выбран? Статья затрат?счет отнесения затрат 01,2
включить в стоимость амортизируемого имущества стоит?НУ первонач. стоимость 59980,СПИ 72 мес., амортизац.группа - 4
ПРоверьте так же даты актов, дату регистрации оплат. И перепроведите все документы, потом сделайте закрытие месяца марта. Если речь про 1 квартал 2009
Извиняюсь, а как включить в стоимость амортизируемого имущества, я не поняла?
Выбрать в порядке признания расходов "включить в стоимость амортизируемого имущества".
Вы же написали, что все сделали так, как я написала в посте 2
У меня нет такого порядка признания расходов, даже близко. Есть в справочнике ОС на вкладке НУ первонач. стоимость, сумма начисленной амортизации, но где я возьму эту сумму, если я ее не знаю
А для списания ОС надо ввести документы Поступление ОС, ввод в эксрлуатацию, и закрытие последнего месяца в квартале? И все?
И что, прям таки вот тут нет такого порядка?
Нет, порядок признания расходов нет совсем. А что если попробовать вручную?
У меня тоже была подобная проблема.
Подскажите, если монитор стоит 9000 р., мне его каким документом приходовать? Поступление МПЗ или Поступ.ОС - Вв.в экспл.ОС - отразить в составе МПЗ?
Что-то я совсем запуталась!
Наша бухгалтерия мониторы как отдельное ОС не учитывает. Если меняем монитор, проводим как модернизацию ОС. В УСН модернизации нет, так что как ремонт ОС провели бы
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
А если не касаться мониторов? А взять объект "N", стоимостью менее 20000 т.р., но который будет использоваться более года?
Меня интерисует как правильно оформлять поступление такого объекта в 1С.
Через "Поступление МПЗ" или "Поступ.ОС" - "Вв.в экспл.ОС" - отразить в составе МПЗ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)