Добрый вечер, форумчане! Первый раз сталкиваюсь со взаимозачетом и не знаю, как все это правильно оформить и какие сделать проводки. Поставщик выплачивает нам премию за отгруженный объем товаров и эта премия засчитывается в счет задолженности. Т.е. 28 февраля составлен акт зачета взаимных требований на сумму 15000 руб. Эта сумма идет на погашение задолженности за товар, отгруженный 20 января. Помогите, пожалуйста.