×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Авансы и НДС

    Творю деклу. Во втором кв.было оч.много авансов (на большие суммы) и тут я застопорилась. Строка 300 в продолжении раздела 2: Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг). Что сюда писать объясните доходчивым языком. Это тот НДС что входил в сам аванс и этот товар отгрузили во втором же квартале? дело в том что платили аванс к примеру 30% .. в апреле, потом за 5 дней до отгрузки в одном случае и через неделю после отгрузки в другом случае произошла полная оплата. Всё это в одном периоде кроме последнего.
    Во втором случае пишу НДС с аванса+?второй случай
    Если кто-нибудь понял о чем я, помогите разобраться как определить НДС с авансов и отгруженных в одном квартале через ОСВ
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,263
    Получили аванс, по НДС возникает проводка 76.ав - 68/НДС (эти суммы в книге продаж и 140 строке декларации соответственно
    Зачли аванс (на ту сумму, на какую зачли). Возникает проводка по НДС 68/НДС - 76.ав. Эта сумма в книгу покупок и в 300 строку.
    Вот и смотрите ОСВ по 76.ав и анализ 68/НДС

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •