Творю деклу. Во втором кв.было оч.много авансов (на большие суммы) и тут я застопорилась. Строка 300 в продолжении раздела 2: Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг). Что сюда писать объясните доходчивым языком. Это тот НДС что входил в сам аванс и этот товар отгрузили во втором же квартале? дело в том что платили аванс к примеру 30% .. в апреле, потом за 5 дней до отгрузки в одном случае и через неделю после отгрузки в другом случае произошла полная оплата. Всё это в одном периоде кроме последнего.
Во втором случае пишу НДС с аванса+?второй случай
Если кто-нибудь понял о чем я, помогите разобраться как определить НДС с авансов и отгруженных в одном квартале через ОСВ