У меня вот какой вопрос - компания на УСН ,
заполнила : титульный +разд. 1 + разд.2 по РСВ-1.
Остальные разделы с прочерками надо или нет?? Склоняюсь , что не надо. Кто как?
У меня вот какой вопрос - компания на УСН ,
заполнила : титульный +разд. 1 + разд.2 по РСВ-1.
Остальные разделы с прочерками надо или нет?? Склоняюсь , что не надо. Кто как?
лето - это маленькая жизнь
Да, в первый раз, вот и пытаюсь разобраться.
До этого на обслуживании были у знакомого бухгалтера - так он отказался как только с нового года на 15% перешли - пришлось самому разбираться. просмотрел все, что было сделано - он отчеты 4-фсс составлял не по оговоренным Вами принципам.
Поймите чайника - еслиб в инструкции было бы все ясно изложено, то и вопросов не возникало бы. А то я уже столкнулся с тем, что формулировки "За отчетный период" и "в отчетном периоде" имеют сугубо разное значение.
если не в лом объясните, пожалуйста, или просто пошлите туда, где почитать такие понятные Вам азы :-(
ИП на ОСНО режиме действует с середины февраля, что кроме декларации по НДС, больше ничего предоставлять не надо (не является плат зем налога)
Здравствуйте. Уточните пожалуйста, персонифицированный учет в 2010 году сдавать нужно раз в полугодие или в квартал? Спасибо
MikleV, указываются суммы, перечисленные В 1 квартале, если вы за март платили в апреле, то эта сумма уплаты уже пойдет во 2 квартал. По этой ведомости получается всегда ФСС должны (если только Вы не месяц в месяц платите). Это всегда было и это нормально. Теперь такая же ситуация и в РСВ-1 будет.
maiklowen, не надо подавать больше ничего. Если нет работников
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Новая организация с ноября 2009 года. Деятельность ещё не началась. То есть расходы уже есть, а дохода нет. Авансовый платеж соответственно по единому налогу не платим? так как не с чего. Сдаем только нулевые в ФСС и ПФР. Правильно я понимаю? Спасибо.
СПАСИБИЩЕ!!!!
Не сдает ничего и уплатить налог - не укладывается в голове)§ 3. ИП без работников на УСН:
Не сдает ничего! Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 25 (26, т.к. 25 выходной) апреля.
ИП, у которых есть земля, используемая в предпринимательских целях, обязаны заплатить авансы по земельному налогу, в случае, если они предусмотрены местным законодательством. Авансовый расчет по земельному налогу не сдается!
Если деятельность не велась - что то надо сдавать? Или все таки совсем совсем ничего? )
ИП УСН 6%
guron1989, не дублируйте вопросы. Написано же - ничего не сдавать
Только что ознакомилась с инструкцией о предоставлении справки, подтверждающей основную эк. деятельность и возник такой вопрос!
Это написано в инструкции:
10. Если страхователь не подтверждает виды экономической деятельности подразделений, то такой страхователь в целом подлежит отнесению к виду экономической деятельности, который соответствует его основному виду экономической деятельности.
11. До подтверждения основного вида экономической деятельности страхователь и подразделения страхователя относятся к виду экономической деятельности по основному виду экономической деятельности, подтвержденному страхователем в предыдущем финансовом году.
Т.е. я смело могу не сдавать эту справку?
Постановление Правительства РФ от 01.12.2005 N 71313. Если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности, не подтверждает основной вид экономической деятельности, он подлежит отнесению к основному виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых им видов экономической деятельности.
"Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска"
а если деятельность одна?
Т.е совсем ничего? А фиксированные взносы я могу заплатить в любое время до 31 декабря и не обязательно это делать по истечению 1 квартала?
Зарегистрировали ИП и по открытию счета уведомили налоговую и ПФ, больше ничего не делали и деятельности не вели, КУДИР тоже не заверяли в налоговой, я правильно понимаю что сейчас я могу ничего не сдавать вообще? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста. Я в первом квартале заплатил взносы в пенсионный (страховую и накопительную часть) за квартал и взносы в мед.фонды за весь год. Могу ли я вычесть их все из единого налога за первый квартал?
ДаТ.е совсем ничего? А фиксированные взносы я могу заплатить в любое время до 31 декабря и не обязательно это делать по истечению 1 квартала?
Дарт, ну вот сколько раз надо писать, что ничего не надо больше?
EnglishTutor, только ту часть, что за 1 квартал можете
Надежда, извините, уточню. То есть взносы в пенсионный, которые уплатил, вычесть могу полностью, а те, что в ТФОМС и ФФОМС, только 1/4 получается от уплаченного? То есть, получается, зря я за весь год заплатил?
И то и то можно учесть только за 1 квартал
Я имел ввиду эту часть -Какой налог уплатить если ничего не надо ? =)не забудьте уплатить налог не позднее 25 (26, т.к. 25 выходной) апреля.
guron1989, налог можнно посчитать по книге ДиР и даже на клочке бумажки. Декларацию сдавать не надо. Она сдается раз в год
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста ИП (на ЕНВД с работниками) должен заплатить :
- взносы в ПФ за работников;
-взносы в ПФ за себя(фикс. платеж);
- взносы в ФСС от несч. случаев за работников;
- взносы в ФСС врем. нетруд-ть(фикс.платеж) за себя;
-взносы в ТФОМС и ФФОМС за себя(фикс.платеж).
И все эти расходы вычесть из ЕНВД? А все что платим за себя в квартальных отчетах(расчетах) не учитывается? В ПФ по фикс.платежам отчитываемся в конце года, а в ФСС?
Простите пожалуйстя если не очень понятно выражаюсь.
Нет таких взносов. Если только добровольные. Но они из налога не вычитаются.- взносы в ФСС врем. нетруд-ть(фикс.платеж) за себя;
ИП за себя по взносам в ФСС и ФОМС сдает один раз в год форму РСВ-2 в ПФ
Спасибо большое! Еще вопросы по заполнению РСВ-1:
- на первой странице кол-во застрахованных лиц и среднесписочная числен-ть (на начало года было 3 чел, а в марте один уволился. ставить все равно 3 чел)?
- изаполнять при ЕНВД 3 раздел и 1 раздел тоже?
-на первой странице код тарифа. Где его взять?
Заранее спасибо!
3 человека
Коды все есть в порядке заполенения декларации. Там же есть и то, какие разделы заполнять
Подскажите подалуйста, в инструкции к РСВ-1 написано, что если юр. адрес не совпадает с адресом местонахождения фирмы, то нужно ставить фактический. Звонила в пенсионный - они там сами еще вообще ничего не знают, сказали пока подождать и не заполнять форму. Кто-то может подсказать?
Спасибо.
Так, просто чтобы я спокоен был. Если деятельность не велась - мне в налоговой можно не появляться? Спасибо )
Zelena, вы хотите признаться, что вы нарушаете закон и не стоите на учете по месту нахождения исполнительного органа организации? Типа подставить самих себя?
В списке не нашла, у меня УСН доходы минус расходы, когда сдавала за 2009 г. в ПФ Персонифицированный учет, в расписке написали мне сдача налоговой декларации 1 апреля 2010 г., так ли это сейчас каждый отчетный период сдавать надо будет ПУ?
Персонифицированный отчет в 2010 году сдается 1 раз в полугодие
спасибо, но как то странно, для чего они так мне написали, сейчас поеду уточню.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)