×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28

    Аптека и НДС 0

    Помогите, не могу разобраться.
    Допусти аптека ООО на ОСНО
    купила медицинский товар , некоторый товар стоит НДС 0
    товар продали то же с нулевым НДС
    а отчете о розничных продажах (выгружены из программы 1с бит аптека) стоит НДС 0, но 1с бухгалтерия не дает проводить , если ставлю вместо НДС 0.... БЕЗ НДС проводит, но в книге продаж сумма не отображается
    Уважаемые клерки прошу помощи
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    товар продали то же с нулевым НДС
    Ставку 0% на каком основании применяете?
    У вас просто без НДС должно быть.

  3. #3
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    Льготные ставки Начиная с 1 января 2016 года, вступят в силу поправки Налогового кодекса, регулирующие ставку НДС при реализации различных товаров и услуг. В частности, закон от 28.11.2015 N 326-ФЗ освобождает от НДС операции по обороту имущества в/из имущественного пула клиринговой организации, а закон от 23.11.2015 N 318-ФЗ дает право на нулевую ставку НДС при реализации корригирующих линз, очков и оправ к ним. В 2016 году по нулевой ставке НДС на территории РФ можно реализовывать и другие медицинские товары, среди которых приборы для функциональной диагностики, различные инструменты, микроскопы, санитарно-гигиеническое оборудование и пр. Полный перечень товаров, которые разрешено ввозить и продавать без уплаты НДС, приведен в Постановлении правительства от 30.09.2015 N 1042.
    Источник: http://ppt.ru/news/135035

  4. #4
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    К нам приходит медицинский льготированный товар, например градусник, в полученной сф стоит НДС 0.....
    Разница между НДС 0 и БЕЗ НДС большая.....
    У нас розница.....и соответственно налоговикам надо показать что мы продали по ставке 0 потому что к нам пришел такой товар, что он льготирован..... вот в какой части декларации это должно стоять
    Последний раз редактировалось lica126; 13.09.2016 в 15:37.

  5. #5
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    Разница между НДС 0 и БЕЗ НДС большая.....
    вот!
    Очень хотелось бы узнать - в чем она заключается?
    Может кто-то объяснить эту загадку?
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  6. #6
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    НДС по ставке 0 идет в 250 строку декларации НДС раздел 9
    а БЕЗ НДС идет в 280 строку

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    Льготные ставки Начиная с 1 января 2016 года, вступят в силу поправки Налогового кодекса, регулирующие ставку НДС при реализации различных товаров и услуг. В частности, закон от 28.11.2015 N 326-ФЗ освобождает от НДС операции по обороту имущества в/из имущественного пула клиринговой организации, а закон от 23.11.2015 N 318-ФЗ дает право на нулевую ставку НДС при реализации корригирующих линз, очков и оправ к ним. В 2016 году по нулевой ставке НДС на территории РФ можно реализовывать и другие медицинские товары, среди которых приборы для функциональной диагностики, различные инструменты, микроскопы, санитарно-гигиеническое оборудование и пр. Полный перечень товаров, которые разрешено ввозить и продавать без уплаты НДС, приведен в Постановлении правительства от 30.09.2015 N 1042.
    Автор этого чудного опуса просто не понимает разницы между освобождением от уплаты НДС по ст. 149 и ставкой 0%.
    У вас первый случай, раздел 7.

  8. #8
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    Разница в том что без НДС это значит упрощенцы или ЕНВД, а НДС 0 это льготы и прочие ВЭД

  9. #9
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    Автор все прекрасно понимает, ибо раздел 7 это реализация, местом которая не признаются Российская Федерация

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    Автор все прекрасно понимает, ибо раздел 7 это реализация, местом которая не признаются Российская Федерация
    Попробуйте изучить НК и порядок заполнения декларации. Ваши выводы ошибочны.

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    раздел 7 это реализация, местом которая не признаются Российская Федерация
    это Вы с разделом 4 путаете
    В разделе 7 без НДС по ст.149 в т.ч.

    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    Очень хотелось бы узнать - в чем она заключается?
    Может кто-то объяснить эту загадку?
    Главный цимус в том, что продавая без НДС не имеешь права на вычет, а продавая по ставке 0% такое право имеешь.


    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    НДС 0 и БЕЗ НДС большая.....
    Я не сталкивалась с реализацией медицинских изделий. Поискала в ст. 164, не нашла их там в ставке 0%. Где они там, в каком пункте какой статьи?

  12. #12
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    Приборы для функциональной диагностики измерительные 94 4100 (комплексы аппаратуры для передачи электрокардиограмм по телефонному каналу; кардиокомплексы; приборы для измерения биоэлектрических потенциалов; средства измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры; приборы для измерения давления; приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещений; приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека; приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови; генераторы сигналов диагностические; измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, индикаторы)
    Источник: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=8189310

    Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) по НДС
    Последний раз редактировалось lica126; 13.09.2016 в 17:34.

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    Статья 149.
    149 - это без НДС.
    А Вы говорите про ставку 0%

  14. #14
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    Ситуация в следующем. Аптека работает на ОСНО получает товар от поставщика.
    Поставщик дает тн где есть товар как без НДС так и с НДС 18 и 10. А сф дает только на товар с 18 и 10% . товар который без НДС это тонометры, градусники и разные медицинские приборы.
    Вопрос в следующем как мне учитывать товар который без НДС. как его заводить в декларацию по НДС (так как он относится к Правительство РФ постановление от 30.09.2015 № 1042
    Источник: https://www.eg-online.ru/document/regulatory/293390/)

  15. #15
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    как мне учитывать товар который без НДС
    Товар учитывать без НДС.
    На товар, освобождённый по ст. 149 НК счф не выставляются, в книге продаж регистрировать нечего. В декларации по НДС такие продажи отражаются в 7 разделе.
    Про раздельный учёт не забудьте.
    Последний раз редактировалось gnews; 14.09.2016 в 21:20.

  16. #16
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    Вот об этом и речь, я не могу понять как учитывать входящий НДС конфигурация 8,3....

  17. #17
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    как учитывать входящий НДС
    А что там учитывать, если его нет? Приходуете товар без НДС. Продаете без НДС.

  18. #18
    Клерк Аватар для lica126
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Товар учитывать без НДС.
    На товар, освобождённый по ст. 149 НК счф не выставляются, в книге продаж регистрировать нечего. В декларации по НДС такие продажи отражаются в 7 разделе.
    Про раздельный учёт не забудьте.
    В 7 раздел должна попасть сумма за которую мы купили и за которую продали...
    от куда эту сумму покупки брать?

  19. #19
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    от куда эту сумму покупки брать?
    Цитата Сообщение от lica126 Посмотреть сообщение
    Поставщик дает тн
    .

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •