×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2009
    Сообщений
    253

    НДС к возмещению в 1с

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как документы в книге покупок перенести на следующий квартал? У нас в этом квартале получается к возмещению НДС, и чтобы не было камералки, хочу часть перенести на следующий квартал. И как они будут соотносящийся к налогом на прибыль?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,268
    Цитата Сообщение от Час Посмотреть сообщение
    как документы в книге покупок перенести на следующий квартал
    Например снять галочку в счете-фактуре "включить датой получения" и при формировании записей книги покупок удалить, если подтянется
    Цитата Сообщение от Час Посмотреть сообщение
    И как они будут соотносящийся к налогом на прибыль?
    Никак, применение вычетов расходы по прибыли не влияет

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,451
    зайдите в счет-фактуру полученный и поставьте дату получения октябрем

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2009
    Сообщений
    253
    нет такой галочки, тк раздельный учет НДС. Тогда удалять их в книге покупок?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,268
    Цитата Сообщение от Час Посмотреть сообщение
    нет такой галочки, тк раздельный учет НДС. Тогда удалять их в книге покупок?
    Удалять. Только стоит проанализировать, что за вычет вы хотите перенести, а при необходимости ведения раздельного учета что-то может рассчитаться не так.

  6. #6
    Клерк Аватар для Geronimo
    Регистрация
    01.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    177
    Там же есть дата документа и дата получения от контра. Можно при дате документа 01.09.22 (например) поставить дату получения 01.10.22. У меня срабатывает.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2009
    Сообщений
    253
    Да, можно. но таких документов много , получается трудозатратно. Думаю проще удалить их книге покупок)

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,451
    Цитата Сообщение от Час Посмотреть сообщение
    Да, можно. но таких документов много , получается трудозатратно. Думаю проще удалить их книге покупок)
    угу, а в третий квартал вы их как включать будете? вручную тоже?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2009
    Сообщений
    253
    Там в 1с они должны сами "подтянуться" при формировании книги покупок.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2021
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    зайдите в счет-фактуру полученный и поставьте дату получения октябрем
    Нет так нельзя. Тогда и товар придется приходовать этой датой. Надо просто галку снять "включить в книгу покупок" и сделать "запись в книгу покупок" другим периодом - следующим кварталом например

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,399
    Цитата Сообщение от Час Посмотреть сообщение
    Там в 1с они должны сами "подтянуться" при формировании книги покупок.
    только откуда 1с возьмет номера счетов-фактур, если вы их все удалите?

    Цитата Сообщение от Час Посмотреть сообщение
    но таких документов много , получается трудозатратно.
    существуют групповые обработки, позволяющие перенести дату (и не только дату)
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,451
    Цитата Сообщение от BuhKoza Посмотреть сообщение
    Нет так нельзя. Тогда и товар придется приходовать этой датой.
    с чего такие убеждения???? что не может быть такого, чтобы товар получили, а счет-ф через месяц получили?

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,268
    Цитата Сообщение от BuhKoza Посмотреть сообщение
    Нет так нельзя. Тогда и товар придется приходовать этой датой.
    Не правда. Принятие к учету товара и вычеты по НДС - это отдельные операции

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2021
    Сообщений
    134
    Не может. Счет-фактура согл. ст.169 НК РФ выписывается не позднее 5 дней со дня выписки реализации

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2021
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не правда. Принятие к учету товара и вычеты по НДС - это отдельные операции
    Так я не про то, КОГДА вы принимаете решение принять к вычету, а про то КАКИМ числом поставщик выписал документы

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2021
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не правда. Принятие к учету товара и вычеты по НДС - это отдельные операции
    Там в сообщении было
    Цитата Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
    Можно при дате документа 01.09.22 (например) поставить дату получения 01.10.22. У меня срабатывает.
    . То есть просто самовольно изменить реквизиты СФ, а не про то, что и когда принимать к вычету

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,268
    Цитата Сообщение от BuhKoza Посмотреть сообщение
    КОГДА вы принимаете решение принять к вычету, а про то КАКИМ числом поставщик выписал документы
    Ну так автор писал, что документы оформлены датой операции. Получение счета-фактуры не означает в октябре, что на нем стоит дата "от 30 октября"

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,399
    Цитата Сообщение от BuhKoza Посмотреть сообщение
    То есть просто самовольно изменить реквизиты СФ, а не про то, что и когда принимать к вычету
    автор не писал про изменение реквизитов счета-фактуры. В программе 1с есть обычно два реквизита - дата операции и дата входящего документа.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2022
    Сообщений
    81
    Прочитала. Сложилось такое впечатление, что некоторые просто не понимают, что такое НДС.
    НДС-косвенный налог. К прибыли вообще отношения не имеет. Ибо считается отдельно. Единственное, что должно совпадать -это реализация.
    С/Ф может быть выписана 30 октября, но принять учету в программе вы можете ее сл. месяцем. Приход товара здесь совершенно не отражается.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •