×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Налоговый агент и декларация по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 04.04.2012, 17:13
    saigak
    ничего не менялось.
  • 04.04.2012, 16:21
    Аноним
    Подскажите а счет -фактуру нужно выставлять ? ли что то поменялось?

    (вы арендуете или приобретаете государственное и муниципальное имущество, то вы должны выставить счет-фактуру от имени своего арендодателя)
  • 02.04.2012, 18:11
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну естественно, раз так у строки написано
    Спасибо.
    Просто вольнодуманье и трактовка норм, правил, законо в россии такова, что в голове каша и порой начинаешь самниваться в каждой букве, а опыт у меня в этом моменте только нарабатывается
    Спасибо за трезвоздравомыслящую помощь!
  • 02.04.2012, 18:00
    Над.К
    Ну естественно, раз так у строки написано
  • 02.04.2012, 17:59
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам?
    Да, там пишут сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соотвествии п 5 ст 173 НК.
    Эта строка только для тех кто не будучи платильщиком НДС выделяет его покупателям?
  • 02.04.2012, 17:47
    Над.К
    Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам?
  • 02.04.2012, 16:59
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Извините за глупый вопрос.
    Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений.
    Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе?
    Спасибо.
    Господа, неужели вопрос настолько глуп. что на него невозможно подоюрать ответ...?
    Будьте добры, окажаите помощь.
    Нужно понять льшь одно мне, переносится ли сумма из раздела 2 стр. 060 в раздел 1 стр 030 декларации НДС при УСН с обязанностями налог агента?

    Огромное спасибо за помощь!
  • 01.04.2012, 15:33
    Аноним
    Здравствуйте.
    Извините за глупый вопрос.
    Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений.
    Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе?
    Спасибо.
  • 16.11.2010, 16:22
    Цитата Сообщение от avel73 Посмотреть сообщение
    Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них...
    Цена-то рыночная...
    Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь?
    Таких случаев сплошь и рядом.От не точности в действующем законодательстве.

    На эту тему есть много писем Минфина и ИФНС хотя они и не являются НПА но зато носят разъяснительный характер.

    Не понимаю одного люди свои деньги считать умеют, а договора при купле-продаже нет.

    Сейчас говорю, как представитель того учреждения которое занимается приватизацией муниципального имущества.
    Надо больше читать нормативной документации и задавать вопросы до свершения события (т.е покупки имущества).
    А не потом кого то винить, что кто то кого то пытается обмануть.
  • 16.11.2010, 16:10
    FM
    тогда воспользуйтесь поиском по форуму....
  • 16.11.2010, 16:00
    avel73
    Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них...
    Цена-то рыночная...
    Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь?
  • 16.11.2010, 15:49
    FM
    можете попытаться признать сделку недействительной.
  • 16.11.2010, 11:35
    avel73
    В результате этого получается, что я имущество покупаю дороже на 18% от рыночной цены(есть акт оценки), хоть и в рассрочку. Можно ли как-то пересмотреть договор купли продажи посчитав его стоимость завышенной на сумму НДС, ведь по сути- это обман получается, что они в договоре указали стоимость имущества без учета налогов.
  • 11.11.2010, 17:50
    FM
    обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?

    Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
    вычеты по НДС, если имущество приобретено для облагаемой НДС деятельности.
  • 11.11.2010, 11:59
    avel73
    Помогите разобраться.
    Являюсь Индивидуальным предпринимателем налогоплатильщик ЕНВД и обычная система(С НДС)
    Арендовал раньше госимущество платил НДС(налоговый агент) Сейчас купил в иппотеку у государства это имущество по рыночной цене(оценка недвижимости производилась специалистами) в ррассрочку(ипотека на 5 лет равными частями). В договоре купли продаже с КУГИ и ИП(мной) указано без учета НДС. обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?
    Право собственности с обременением записано на меня как на физическое лицо. Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
    С уважением-avel73.
  • 18.06.2010, 12:19
    Лилитик
    читаю и ничего не понимаю. Мы арендовали помещение у Дупартамента и платили НДС каждый месяц,а перед налоговой отчитывались ежеквартально. В Декларации по НДС я сумму НДС уплаченную ставила в раз. 2 стр. 090, потм в раз.3 стр. 050 и стр. 310 и у меня не было никаких проблем с налоговой,они говорят что всё верно. а здесь прочитала что в раз. 3 в стр. 050 НДС не ставим?
  • 02.06.2010, 18:14
    Аноним
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается)нет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210
    Спасибо за участие).
  • 26.05.2010, 18:41
    Лёнка
    при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж
    вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается)
    Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации.
    нет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210
  • 26.05.2010, 17:04
    saigak
    так, ставя этот НДС у зачету, уже подразумевается что он уже оплачен.
  • 26.05.2010, 13:03
    Аноним
    Лёнка, так я уже поставила эту сумму в 210 стр. К вычету принимаю только тогда, когда уплачу его уже и отражу расходы в учете.

    Но сумму уплаченного НДС я отразила в 3/010 стр, видимо это и есть моя ошибка. Прочитала закон буквально. Т.е. при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж. Вот он и отразился а 3/010.
    Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации. Так?
  • 23.05.2010, 08:51
    FM
    Он получил кредит как ИП? Оплатил Камаз от своего имени? Что-то вы вопрос приклеили сюда совсем не в тему....
  • 22.05.2010, 16:28
    dimon_ar
    Люди. Помогите кто-нибудь. Предприниматель (основной вид деятельности грузоперевозки, доп. выращивание с\х культур но по нему деятельность не ведется) получил кредит оплатил за авт. Камаз а сам авт. зарегистрировал на др. ИП. Теперь при проверке инспектор грозится досчитать НДС. что сделать чтобы избежать этого?
  • 22.05.2010, 09:16
    Лёнка
    Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше?
    поставить сумму НДС в стр.210
    Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060.
    нет,там сумма исчисленного,а не уплаченного,и всё это на последний день месяца,а не
    5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж.
  • 21.05.2010, 16:29
    Аноним
    Здравствуйте! Никак не могу понять с заполнением декларации по НДС как налоговый агент.
    Мы арендуем муниц. помещение. Платим ар.плату и НДС до 5 числа текущего месяца, авансом. Например, 5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж. И так весь квартал. В конце месяца отражаю расходы по аренде, и принимаю к вычету НДС, т.к. он уже мною, как налоговым агентом, уплчен. Теперь по заполнению декларации возникли вопросы - уже голову сломала. Автоматически НДС уплаченный, который я отражаю в книге продаж у меня попадает в 3/010, а НДС к вычету в 3/210. Кроме того, заполняю Раздел 2 стр.060. И в итоге в 1/040 у меня цифра к уплате, включая еще и НДС как налоговый агент. Плачу в бюджет вю эту сумму.
    Но прочитав предыдущие комментарии, я поняла, что в 3/010 сумма уплаченного и начисленного НДС не должна отражаться, правильно? Т.е. получается, что я 2 раза уплатила сумму НДС как налоговый агент - 1 раз вместе в арендной платой, второй раз по результатам Декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше? Или я не правильно рассуждаю?
    И еще вопрос? Я перечислила НДС в бОльшем размере, чем необходимо, потому как еще не была известна размер арендной платы. Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060. Правильно? Или я должна в 2060 показать тот размер НДС, который отражу в расходах?
    Заранее спасибо.
  • 13.05.2010, 19:27
    saigak
    Вы должны платить НДС по аренде по месту свой регистрации, а не по месту аренды...платите в СПб, а потом возвращайте из МО.
  • 13.05.2010, 13:42
    FM
    а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
    что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
    А вы что в бюджет в УФК по МО этот НДС платили? Если так конечно пишите в ИФНС по МО письмо на возврат налога. А по требованию, естественно платить.
  • 13.05.2010, 12:06
    Venerkina
    эх, ну что ж тишина то такая....((
  • 13.05.2010, 09:59
    Venerkina
    доброго всем дня!
    такая вот у меня история...с апреля 2008г. являемся арендатором муницип им-ва.сами-на ЕНВД. зарегестрированы в СПб, а снимаем помещение в области.платила налог тоже в область.
    а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
    что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
  • 12.05.2010, 17:53
    Лёнка
    Maro4ka, для вас НДС,оплаченный в бюджет-просто расход (если у вас 15%)
  • 12.05.2010, 15:26
    FM
    нет, не имеете.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •