Ответить в теме: Налоговый агент и декларация по НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ничего не менялось.
Подскажите а счет -фактуру нужно выставлять ? ли что то поменялось? (вы арендуете или приобретаете государственное и муниципальное имущество, то вы должны выставить счет-фактуру от имени своего арендодателя)
Сообщение от Над.К Ну естественно, раз так у строки написано Спасибо. Просто вольнодуманье и трактовка норм, правил, законо в россии такова, что в голове каша и порой начинаешь самниваться в каждой букве, а опыт у меня в этом моменте только нарабатывается Спасибо за трезвоздравомыслящую помощь!
Ну естественно, раз так у строки написано
Сообщение от Над.К Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам? Да, там пишут сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соотвествии п 5 ст 173 НК. Эта строка только для тех кто не будучи платильщиком НДС выделяет его покупателям?
Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам?
Сообщение от Аноним Здравствуйте. Извините за глупый вопрос. Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений. Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе? Спасибо. Господа, неужели вопрос настолько глуп. что на него невозможно подоюрать ответ...? Будьте добры, окажаите помощь. Нужно понять льшь одно мне, переносится ли сумма из раздела 2 стр. 060 в раздел 1 стр 030 декларации НДС при УСН с обязанностями налог агента? Огромное спасибо за помощь!
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос. Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений. Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе? Спасибо.
Сообщение от avel73 Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них... Цена-то рыночная... Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь? Таких случаев сплошь и рядом.От не точности в действующем законодательстве. На эту тему есть много писем Минфина и ИФНС хотя они и не являются НПА но зато носят разъяснительный характер. Не понимаю одного люди свои деньги считать умеют, а договора при купле-продаже нет. Сейчас говорю, как представитель того учреждения которое занимается приватизацией муниципального имущества. Надо больше читать нормативной документации и задавать вопросы до свершения события (т.е покупки имущества). А не потом кого то винить, что кто то кого то пытается обмануть.
тогда воспользуйтесь поиском по форуму....
Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них... Цена-то рыночная... Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь?
можете попытаться признать сделку недействительной.
В результате этого получается, что я имущество покупаю дороже на 18% от рыночной цены(есть акт оценки), хоть и в рассрочку. Можно ли как-то пересмотреть договор купли продажи посчитав его стоимость завышенной на сумму НДС, ведь по сути- это обман получается, что они в договоре указали стоимость имущества без учета налогов.
обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС? Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов? вычеты по НДС, если имущество приобретено для облагаемой НДС деятельности.
Помогите разобраться. Являюсь Индивидуальным предпринимателем налогоплатильщик ЕНВД и обычная система(С НДС) Арендовал раньше госимущество платил НДС(налоговый агент) Сейчас купил в иппотеку у государства это имущество по рыночной цене(оценка недвижимости производилась специалистами) в ррассрочку(ипотека на 5 лет равными частями). В договоре купли продаже с КУГИ и ИП(мной) указано без учета НДС. обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС? Право собственности с обременением записано на меня как на физическое лицо. Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов? С уважением-avel73.
читаю и ничего не понимаю. Мы арендовали помещение у Дупартамента и платили НДС каждый месяц,а перед налоговой отчитывались ежеквартально. В Декларации по НДС я сумму НДС уплаченную ставила в раз. 2 стр. 090, потм в раз.3 стр. 050 и стр. 310 и у меня не было никаких проблем с налоговой,они говорят что всё верно. а здесь прочитала что в раз. 3 в стр. 050 НДС не ставим?
Сообщение от Лёнка вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается)нет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210 Спасибо за участие).
при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается) Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации. нет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210
так, ставя этот НДС у зачету, уже подразумевается что он уже оплачен.
Лёнка, так я уже поставила эту сумму в 210 стр. К вычету принимаю только тогда, когда уплачу его уже и отражу расходы в учете. Но сумму уплаченного НДС я отразила в 3/010 стр, видимо это и есть моя ошибка. Прочитала закон буквально. Т.е. при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж. Вот он и отразился а 3/010. Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации. Так?
Он получил кредит как ИП? Оплатил Камаз от своего имени? Что-то вы вопрос приклеили сюда совсем не в тему....
Люди. Помогите кто-нибудь. Предприниматель (основной вид деятельности грузоперевозки, доп. выращивание с\х культур но по нему деятельность не ведется) получил кредит оплатил за авт. Камаз а сам авт. зарегистрировал на др. ИП. Теперь при проверке инспектор грозится досчитать НДС. что сделать чтобы избежать этого?
Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше? поставить сумму НДС в стр.210 Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060. нет,там сумма исчисленного,а не уплаченного,и всё это на последний день месяца,а не 5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж.
Здравствуйте! Никак не могу понять с заполнением декларации по НДС как налоговый агент. Мы арендуем муниц. помещение. Платим ар.плату и НДС до 5 числа текущего месяца, авансом. Например, 5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж. И так весь квартал. В конце месяца отражаю расходы по аренде, и принимаю к вычету НДС, т.к. он уже мною, как налоговым агентом, уплчен. Теперь по заполнению декларации возникли вопросы - уже голову сломала. Автоматически НДС уплаченный, который я отражаю в книге продаж у меня попадает в 3/010, а НДС к вычету в 3/210. Кроме того, заполняю Раздел 2 стр.060. И в итоге в 1/040 у меня цифра к уплате, включая еще и НДС как налоговый агент. Плачу в бюджет вю эту сумму. Но прочитав предыдущие комментарии, я поняла, что в 3/010 сумма уплаченного и начисленного НДС не должна отражаться, правильно? Т.е. получается, что я 2 раза уплатила сумму НДС как налоговый агент - 1 раз вместе в арендной платой, второй раз по результатам Декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше? Или я не правильно рассуждаю? И еще вопрос? Я перечислила НДС в бОльшем размере, чем необходимо, потому как еще не была известна размер арендной платы. Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060. Правильно? Или я должна в 2060 показать тот размер НДС, который отражу в расходах? Заранее спасибо.
Вы должны платить НДС по аренде по месту свой регистрации, а не по месту аренды...платите в СПб, а потом возвращайте из МО.
а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно). что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули? А вы что в бюджет в УФК по МО этот НДС платили? Если так конечно пишите в ИФНС по МО письмо на возврат налога. А по требованию, естественно платить.
эх, ну что ж тишина то такая....((
доброго всем дня! такая вот у меня история...с апреля 2008г. являемся арендатором муницип им-ва.сами-на ЕНВД. зарегестрированы в СПб, а снимаем помещение в области.платила налог тоже в область. а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно). что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
Maro4ka, для вас НДС,оплаченный в бюджет-просто расход (если у вас 15%)
нет, не имеете.
Правила форума