Ответить в теме: закрытие счета 40
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
как настроить в 7ке отражение в документе Закрытие месяца счет 40. 7.70.515 Посмотрите, что у вас в константах про способ учета готовой продукции написано
Январь, подскажите пожалуйста как настроить в 7ке отражение в документе Закрытие месяца счет 40. 7.70.515
У меня программа 7 бух 12, и кстати, в 7-ке 40-й счет обычно закрывается при закрытии месяца.
Сообщение от бух 12 Кредитовое сальдо по счету 40 (экономия) ежемесячно списывают сторнировочной записью: ДЕБЕТ 90$2 КРЕДИТ 40 – сторнировано превышение нормативной (плановой) себестоимости выпущенной продукции над ее фактической себестоимостью. Я про это писала в самом начале , если сделать так то счет 40 не закрывается !!!!!!!!!![/QUOTE] У Вас не экономия , а превышение. И я и до меня уже Вам не знаю какими буквами написали. И сальдо по дебету. Нарисуйте Вы самолетик, в Д 413, в кредите 406, где сальдо???
Кредитовое сальдо по счету 40 (экономия) ежемесячно списывают сторнировочной записью: ДЕБЕТ 90$2 КРЕДИТ 40 – сторнировано превышение нормативной (плановой) себестоимости выпущенной продукции над ее фактической себестоимостью.[/QUOTE] Я про это писала в самом начале , если сделать так то счет 40 не закрывается !!!!!!!!!!
Как правило, нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции не совпадает с ее фактической себестоимостью.В результате на счете 40 возникает дебетовое или кредитовое сальдо.Дебетовое сальдо по счету 40 – это превышение фактической себестоимости над нормативной или плановой (перерасход), кредитовое – превышение нормативной или плановой себестоимости над фактической (экономия). Фактическая себестоимость Сальдо Дебетовое сальдо по счету 40 (перерасход) ежемесячно списывают проводкой: ДЕБЕТ 90$2 КРЕДИТ 40 – списано превышение фактической себестоимости выпущенной продукции над ее нормативной (плановой) себестоимостью. Кредитовое сальдо по счету 40 (экономия) ежемесячно списывают сторнировочной записью: ДЕБЕТ 90$2 КРЕДИТ 40 – сторнировано превышение нормативной (плановой) себестоимости выпущенной продукции над ее фактической себестоимостью.
У меня программа 7 , У меня первый раз вышел кредитовый оборот , раньше все был дебитовый , там было понятно,а здесь налдо делать запись со знаком минус?
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на последнее число месяца оп ределяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, то есть превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и дебету счета 90 «Продажи». Перерасход, то есть превыше ние фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» дополнительной записью. То есть в вашем случае второй вариант и надо без сторно. Что касается 40 счета. у меня в 8-ке в настройках есть в УП использовать 40 счет для расчета себестоимости. Возможно, у Вас тоже, надо активировать эту настройку
Так вот я и спрашиваю правильно ли я делала и если нет то как правильно сделать проводку , Плиз , помогите , а то уже всю голову "сломала"
Дт 40 Кт 20 -416709 Дт 43 Кт 40 -409416 Получаете сальдо по дебету 7293 Если еще проводку сделать Сторно Дт 90.2.1 Кт 40 - 7293 то никак 40 не закроется
Да такая ситуация на 90 сумма появляется , а вот 40 так сальдо и висит , нет к счастью 90 закрывает программа
Вы как 90 закрываете-тоже руками? И когда закрываете разницу между плановой и фактической стоимостью, на 90 сумма появляется. а с 40 не списывается, или что?
Дт 40 Кт 20 -416709 Дт 43 Кт 40 -409416 сальдо :40 Кт 7293 Сторно Дт 90.2.1 Кт 40 - 7293 Сумма по кредиту 40 так и остается , не закрывается ,
Если программа "сама не закрывает", то что значит счет 40 не закрывается Пример проводок с цифрами напишите
Доброе уторо всем, помогите разобратся не понимаю что делаю не так , по окончании месяца закрываю сч 20 (программа сама не закрывает, приходится вручную) Дт40-Кт20 , получается что по Кт 40 висит сумма , делаю сторно на сумму , счет 40 не закрывается .
Правила форума