Ответить в теме: Отражение розничной выручки в 1с 8
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Мы делаем ПКО ордер на сумму выручки поступившей по платежным картам, а потом РКО на эту же сумму прочим расходом сч. дебета 57
Сообщение от Сухарик Что теперь делать то? км-3 делать но каким боком тут 1с?
Сообщение от Сухарик Добрый вечер, подскажите пожалуйста что мне делать? По выставленному счету за оказание услуг по проведению банкета , прошла оплата по банку. Вроде все правильно и хорошо, но умники которые далеки от бухгалтерии пробили эти деньги по кассе, так же как и пробивают когда оплата проходит по кредитным карточкам. Что теперь делать то? у вас сеть ресторанов?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что мне делать? По выставленному счету за оказание услуг по проведению банкета , прошла оплата по банку. Вроде все правильно и хорошо, но умники которые далеки от бухгалтерии пробили эти деньги по кассе, так же как и пробивают когда оплата проходит по кредитным карточкам. Что теперь делать то?
Сообщение от Loric Помогите, на основании отчета о розничных продажах вышеописанные проводки не формирутся в 1С 8, помогите, как их сделать? поставьте релиз 3.0 и все решите...
Кнопка КУДИр доступна только для прочего поступления (списания).
Сообщение от zhenya17 Только на этом форуме на подобные вопросы давался ответ несколько десятков раз: в банковских платёжных документах нажмите кнопку "КУДиР" и отредактируйте доходы для книги. А у меня в программе по данному виду операций вообще кнопка "КУДиР" не активна (не работает).
это не выход... документов за день очень много таких и каждый редактировать нет времени. по бух учету 57 счет вообще не должен там находиться так же как и 58 и 66... а они все там
Сообщение от lana-n а вот у меня другая проблема.. весь 57 счет проводит по упрощенке а это доход ЕНВД... и как сделать чтоб банк 57 счета не попадал в книгу доходов и расходов по упрощенке ни кто не знает.. может кто столкнулся с такой проблемой и может по советовать буду очень благодарна Только на этом форуме на подобные вопросы давался ответ несколько десятков раз: в банковских платёжных документах нажмите кнопку "КУДиР" и отредактируйте доходы для книги.
а вот у меня другая проблема.. весь 57 счет проводит по упрощенке а это доход ЕНВД... и как сделать чтоб банк 57 счета не попадал в книгу доходов и расходов по упрощенке ни кто не знает.. может кто столкнулся с такой проблемой и может по советовать буду очень благодарна
Сообщение от Аноним Указания по заполнению КО-1 - Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам 0310001. (Положение ЦБ РФ № 373-П) Так почему же 1С требует выписать ПКО на сумму продаж по картам оплаты через терминал? Или в кассе деньги появились? А как вам проводки Дт 5001 Кт 9001 на сумму продаж по картам ??? Выписывается ПКО Если ПКО не ввести, 1С не дает списывать товар Дт 5703 Кт62Р на сумму оплат по картам (При чем вообще в рознице 62 счет) Дт 5001 Кт 62Р сторно на ту же сумму Интересно, в штате 1С есть грамотные бухгалтеры? Поражаюсь, как можно изуродовать учет. В программе много хорошего, но проводки писала уборщица ( не в обиду уборщицам сказано) терминал это не наличный расчет как вы можете оформлять это поступление пко на 50,01 счет ( соблюдайте номерацию, что бы не путались номер с кассовыми документами)... надо тогда операционной кассой оформлять на счет 50,02 и тогда в отчете о розничных продажах указать счет кассы 50,02
Добрый День! Подскажите плиизз....восстанавливаю учет! И вот запуталась( У нас ООО ЕНВД(розница)+ОСНО(опт) :Пытаюсь понять как сделать релизацию розницы в 1с 8: 1)Приход от поставщика "А" - 15000 2)Отчет о розничных продажах - 10000 3) ПКО - приход выручки от реализации товаров 4)РКО-деньги в банк ТАК?? Помогите, очень срочно!
Сообщение от Аноним Указания по заполнению КО-1 - Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам 0310001. (Положение ЦБ РФ № 373-П) Так почему же 1С требует выписать ПКО на сумму продаж по картам оплаты через терминал? Или в кассе деньги появились? А как вам проводки Дт 5001 Кт 9001 на сумму продаж по картам ??? Выписывается ПКО Если ПКО не ввести, 1С не дает списывать товар Дт 5703 Кт62Р на сумму оплат по картам (При чем вообще в рознице 62 счет) Дт 5001 Кт 62Р сторно на ту же сумму Интересно, в штате 1С есть грамотные бухгалтеры? Поражаюсь, как можно изуродовать учет. В программе много хорошего, но проводки писала уборщица ( не в обиду уборщицам сказано) хм, к чему это?
Сообщение от Аноним Так почему же 1С требует выписать ПКО на сумму продаж по картам оплаты через терминал Это где написано?
Указания по заполнению КО-1 - Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам 0310001. (Положение ЦБ РФ № 373-П) Так почему же 1С требует выписать ПКО на сумму продаж по картам оплаты через терминал? Или в кассе деньги появились? А как вам проводки Дт 5001 Кт 9001 на сумму продаж по картам ??? Выписывается ПКО Если ПКО не ввести, 1С не дает списывать товар Дт 5703 Кт62Р на сумму оплат по картам (При чем вообще в рознице 62 счет) Дт 5001 Кт 62Р сторно на ту же сумму Интересно, в штате 1С есть грамотные бухгалтеры? Поражаюсь, как можно изуродовать учет. В программе много хорошего, но проводки писала уборщица ( не в обиду уборщицам сказано)
Сообщение от zhenya17 достаточно выполнения первых 3х условий. Что-то именилось? нет
Сообщение от Климов Сергей Товар (точнее, затраты по товару) попадает в КУДиР по наступленю самого позднего из событий: 1. Товар получен от поставщика; 2. Товар оплачен поставщику; 3. Товар отгружен покупателю; 4. Товар оплачен покупателем. Выполниться должны ВСЕ 4 условия. Почитайте НК. Оплата покупателем (4 условие) вроде перестало быть актуальным несколько лет назад? Насколько я знаю, достаточно выполнения первых 3х условий. Что-то именилось?
Товар (точнее, затраты по товару) попадает в КУДиР по наступленю самого позднего из событий: 1. Товар получен от поставщика; 2. Товар оплачен поставщику; 3. Товар отгружен покупателю; 4. Товар оплачен покупателем. Выполниться должны ВСЕ 4 условия. Почитайте НК.
Сообщение от Климов Сергей 1. Тогда проверяйте, оплатили ли вы за этот бензин поставщику. И еще: есть такой отчет: Анализ состояния налогового учета по УСН. Попобуйте воспользоваться им. 2. Раздел "Учет". Справочник хозяйственных операций. И там поиск по слову "Платежные карты". Спасибо, за консультацию, проверю, ознакомлюсь с диском. Мне еще хотелось понять алгоритм, в какой момент проданный товар должен попадать в Кудир? в момент отражения Отчета о розничных продажах? или при закрытии месяца?
1. Тогда проверяйте, оплатили ли вы за этот бензин поставщику. И еще: есть такой отчет: Анализ состояния налогового учета по УСН. Попобуйте воспользоваться им. 2. Раздел "Учет". Справочник хозяйственных операций. И там поиск по слову "Платежные карты".
Сообщение от Климов Сергей 1. В отчете фигурирует конкретная номенклатура? 2. От каши в голове сильно помогает чтение справочника хозопераций на диске ИТС. Есть он у вас? 1. Да в отчет конкретная номенклатура Бензин 92 например 10 л по 26р сумма 260р 2. Диска нет, но можно взять у знакомых ( а где там что искать?)
Сообщение от Юлия 78 Сергей,1. Я веду как суммовой так и количественный учет товара Дт41 Кт 60, мы продаем бензин. Делают отчет о розничных продажах на основании Пко. 2. В том и дело что это не договор комиссии товар отписываеться по одной с/ф и в Z отчете за смену просто разделена продажа за наличку и по дисконтным картам...вообщем в голове полная каша 1. В отчете фигурирует конкретная номенклатура? 2. От каши в голове сильно помогает чтение справочника хозопераций на диске ИТС. Есть он у вас?
Сообщение от Климов Сергей 1. Если у вас УСН и вы ведете суммовой учет товаров в рознице, то КУДиР автоматически сформировать невозможно, ибо нет возможности определить выполнение условий включения затрат в книгу. Не зная, какой конкретно товар продан, невозможно определить оплачен ли он поставщику. 2. Транзитный товар это комиссионный товар? Тогда поступление по договору с комитентом. Продажи как обычно. Потом отчет комитенту о продажах. С суммовым учетом в рознице тоже работать не будет, ИМХО. Сергей,1. Я веду как суммовой так и количественный учет товара Дт41 Кт 60, мы продаем бензин. Делают отчет о розничных продажах на основании Пко. 2. В том и дело что это не договор комиссии товар отписываеться по одной с/ф и в Z отчете за смену просто разделена продажа за наличку и по дисконтным картам...вообщем в голове полная каша
Сообщение от Юлия 78 У меня такая же проблема по отражению розничной выручке, делаю все так как тут расписано, и все равно не попадает в Кудир, даже при закрытии месяца не формирует. И еще одна проблема которую я вообще решить не могу : Как отразить товар продаваемый по дисконтным картам как транзитный товар? денег за него наша фирма не получает, только вознаграждение за то что мы его продаем.? Помогите пожалуйста 1. Если у вас УСН и вы ведете суммовой учет товаров в рознице, то КУДиР автоматически сформировать невозможно, ибо нет возможности определить выполнение условий включения затрат в книгу. Не зная, какой конкретно товар продан, невозможно определить оплачен ли он поставщику. 2. Транзитный товар это комиссионный товар? Тогда поступление по договору с комитентом. Продажи как обычно. Потом отчет комитенту о продажах. С суммовым учетом в рознице тоже работать не будет, ИМХО.
Сообщение от Климов Сергей Ирина, в НТТ сначала надо сделать ПКО (вид операции - розничная выручка), а затем отчет о розничных продажах. У меня такая же проблема по отражению розничной выручке, делаю все так как тут расписано, и все равно не попадает в Кудир, даже при закрытии месяца не формирует. И еще одна проблема которую я вообще решить не могу : Как отразить товар продаваемый по дисконтным картам как транзитный товар? денег за него наша фирма не получает, только вознаграждение за то что мы его продаем.? Помогите пожалуйста
Сообщение от Янов Ноги руки оторвать этим программистам 1с 8.... Такую фигню сотворили.... Верните мне 1с7.7!!! У меня такая же проблема по отражению розничной выручке, делаю все так как тут расписано, и все равно не попадает в Кудир, даже при закрытии месяца не формирует. И еще одна проблема которую я вообще решить не могу : Как отразить товар продаваемый по дисконтным картам как транзитный товар? денег за него наша фирма не получает, только вознаграждение за то что мы его продаем.? Помогите пожалуйста
Ноги руки оторвать этим программистам 1с 8.... Такую фигню сотворили.... Верните мне 1с7.7!!!
Сообщение от ЕмИН Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Только разбираюсь в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205). У нас розничная продажа (НТТ) (ЕНВД) + услуги, опт (УСН). Не могу уяснить алгоритм действий: например, реализовали товар на сумму 10т.р., из них 2т.р по терминалу (платежным картам). Операции в 1С: 1. ПКО на сумму 10т.р. Д50.01 К90.01.2 поступление дс Д90.02.2 К 41.12 списание товара в розницу 2. Отчет о розничных продажах (закладка платежные карты) на 2т.р Д57.03 К62Р на сумму 2тр Д50.01 К62Р сторно 2тр 3. Выписка банка (возмещение средств по картам) Д51 К57.03 1950р Д44 К57.03 % 50р Но по такому алгоритму получается, что в кассе (по кассовой книге) не хватает дс (2тр), а по оборотке сч50 все нормуль (10-2) остаток в кассе 8тр. Что я делаю не так? В ПКО ставить сумму за минусом терминала? Но тогда как списать товар реализованный по терминалу? Спасибо! Делайте ПКО на 8т.р. ПКО сформирует Дт50-Кт90. Откуда у вас в нём появляется проводка Дт90-Кт41.12? У нас эту поводку делает "Отчёт о розничных продажах". В нём на закладке "Товары" нужно указать товаров на 10тр, а на вкладке с платёжными картами - 2тр. В таком случае 1С спишет весь товар, а выручку разобьёт на нал и безнал.
Емин, вы разобрались как правильно отражать розничную выручку по НТТ? Поделитесь, пожалуйста, как вы решили этот вопрос. Если вы делали ПКО с учетом всей выручки поступившей по платежной карте, то при формировании кассовой книги остаток в кассе разве не будет на 2 т.р. больше, чем должен быть?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Только разбираюсь в программе (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205). У нас розничная продажа (НТТ) (ЕНВД) + услуги, опт (УСН). Не могу уяснить алгоритм действий: например, реализовали товар на сумму 10т.р., из них 2т.р по терминалу (платежным картам). Операции в 1С: 1. ПКО на сумму 10т.р. Д50.01 К90.01.2 поступление дс Д90.02.2 К 41.12 списание товара в розницу 2. Отчет о розничных продажах (закладка платежные карты) на 2т.р Д57.03 К62Р на сумму 2тр Д50.01 К62Р сторно 2тр 3. Выписка банка (возмещение средств по картам) Д51 К57.03 1950р Д44 К57.03 % 50р Но по такому алгоритму получается, что в кассе (по кассовой книге) не хватает дс (2тр), а по оборотке сч50 все нормуль (10-2) остаток в кассе 8тр. Что я делаю не так? В ПКО ставить сумму за минусом терминала? Но тогда как списать товар реализованный по терминалу? Спасибо!
Правила форума