Ответить в теме: Членский взнос, Вступительный взнос, Страхование - какой учет? Проводки?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Анонимыч Всупительный взнос в НКО Как прописано в документах НКО.
Подскажите, пожалуйста. Всупительный взнос в НКО может быть частями или нужно сразу вносить всю сумму?
ст. 272 НК 6. Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
Сообщение от Server56 ПИСЬМО Вы уж сразу в УП определитесь, как страховую премию списывать. А то я в январе доходов нет, на три года тянем, в марте поперли - сразу можно списать. В августе не будет доходов - взад вертать? Т.е. как списывать страховую премию - единовременно или помесячно - можно тоже прописать в УП?? отлично... тогда мы все списываем сразу... у нас сразу доходы пошли - и надо как то их уменьшать!!!
ПИСЬМО от 1 апреля 2010 г. N 03-03-06/1/207 Подтвердить осуществленные расходы организация может следующими документами: - копиями свидетельств о членстве в саморегулируемой организации; - платежными поручениями на перечисление взносов; - счетами и другими документами, выданными саморегулируемой организацией. Сообщение от Taiga20051 можно списать сразу страховую премию??? Доходы пошли - и нам было бы выгодно все списать сразу)) Вы уж сразу в УП определитесь, как страховую премию списывать. А то я в январе доходов нет, на три года тянем, в марте поперли - сразу можно списать. В августе не будет доходов - взад вертать?
И еще - можно по подробнее - точно ли можно списать сразу страховую премию??? Доходы пошли - и нам было бы выгодно все списать сразу))
Подскажи пожалуйста, тоже впервые столкнулась с СРО - заплатили вступительный взнос, членские взносы, взносы в компенсационный фонд и страховую премию. Исходя из всего вышесказанного - можно сделать вывод - что все данные выплаты можно списать единовременно. У меня вопрос такой - на основании чего я списываю эти выплаты?? По страховой премии - я так понимаю основанием является страховой полис... А по всем взносам??? Свидетельство или надо требовать что то с СРО???
Потому что привык соображать на троих.
Сообщение от Svetishe Это определяется волевым решением и записывается в УП. То есть можно и год, и два написать? Мне 3 , конечно, нравиться, но думаю, нужно обоснование этому сроку - почему именно три? Ведь Server56 предложил три, а почему, поделитесь )
Это определяется волевым решением и записывается в УП.
Сообщение от Server56 Заплатили 76-51 Дальше принимаете решение, что отнести сразу, что растянуть. Допустим, вступительный взнос- сразу. Членские взносы и страхование на 12 месяцев. Компенсационный фонд на 3 года. Значит. Вступительный взнос - 26-76 Остальное 97- 76. И потом по срокам каждый месяц 26-97 Вот опять у меня вопрос, а почему на 3 года компенсац. фонд на 97? этот срок где-то прописан, если можно укажите где именно.
Сообщение от Server56 А что это такое: Вкладка Налоговый учет? в 1С.Бухгалтерия 7.7, в документе Бух.справка две вкладки: бухгалтерский учет и налоговый учет (левый верхний угол окна документа). в первой я сделала проводки Дт26-Кт76. В связи с этим и интересуюсь, как должна быть заполнена вторая вкладка? Или сч.26 закроется при закрытии месяца? Помогите, пожалуйста. первый раз столкнулась с этими взносами.
Сообщение от tomilova.olga Как должна выглядеть вкладка "Налоговый учет" в Бух.справке? А что это такое: Вкладка Налоговый учет?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отразится единовременное списание всех взносов СРО в НУ (76-51, 26-76). Как должна выглядеть вкладка "Налоговый учет" в Бух.справке? Заранее спасибо.
kykla55555, это опрос зала? Вы уверены, что у нас с вами субсчета совпадают? Я вообще в ИБ работаю, какой хочу субсчет, такой и рисую.
Svetishe, а подскажите пожалуйста на 76 счет, а субсчет какой будет:?
Сообщение от kykla55555 субсчет какой будет? Какой решите, такой и будет. Субсчета определяем самостоятельно.
А подскажите пожалуйста на 76 счет а субсчет какой будет?
А если Вас отпустит лень, то я могу показать кнопку "Поиск", она прекрасно работает.
Если нет страхования, то ничего.
Svetishe, если вдруг Вас лень отпустит - киданите еще и мне, заранее мерси )
Сообщение от Server56 В строительстве остались только взносы в СРО и (на мой взгляд) страхование. Хотя щас многие утверждают, что страхование - это предоплата. Извините за назойливость, тогда уже скажите на Ваш взгляд что осталось в торговле и услугах, у меня теперь 3 компании и все как назло с разной деятельностью...
Ничего не запретили, просто разъяснили как это в балансе отражать. На Клерке есть очень хорошая статья на эту тему. Я её уже ссылила неоднократно, сейчас лень искать.
В строительстве остались только взносы в СРО и (на мой взгляд) страхование. Хотя щас многие утверждают, что страхование - это предоплата.
Svetishe, если я правильно поняла, то список расходов, которые можно отнести на к РБП сократили, и законодательно это закрепили. Поэтому теперь не могу определиться ЧТО туда вообще можно отнести
ПБУ 4/99. Расходы уже понесены, но относятся к деятельности, которая будет вестись позже. К предоплате не отнесешь. Взад ничё не вернут.
А почему нельзя? Что запрещает?
Server56, а Вы могли бы еще подсказать на основании какого дока размышлять о 97-м счете? или расскажите свой ход рассуждений почему можно отнести на 97 счет?
Сообщение от Rain8 подтвердите: Я считаю, что будет правильно.
Server56, и для меня, если можно, подтвердите: если я спишу во 2-м кв. ВСЕ расходы СРО, так как получен аванс по договору и дир из отпуска вышел, по схеме ч/з 97 счет, то все будет правильно, так? + УП, конечно
Правила форума