×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.03.2014, 11:51
    Аноним
    Цитата Сообщение от Варвара-ОК Посмотреть сообщение
    Спасибо. Со списанием товаров разобралась. Теперь проблема - не попадает в КУДИР компенсация по использованию личного автотранспорта.
    А каким образом вы отражаете начисление (ручная операция или через з/пл) и выплату (банк/касса и вид выплаты)?
  • 23.03.2014, 01:10
    Варвара-ОК
    Спасибо. Со списанием товаров разобралась. Теперь проблема - не попадает в КУДИР компенсация по использованию личного автотранспорта.
  • 23.03.2014, 00:04
    Аноним
    Цитата Сообщение от zhenya17 Посмотреть сообщение
    Судя по Вашим словам, Вы выставили признак "Не списано, принято". Подразумевается, что в этом случае товары уже попадали в КУДиР.
    Т.к. товары у Вас пока не принимались, нужно выставлять признак "Не списано" или "Не списано, не оплачено". В этом случае товары должны пройти в КУДиР, когда они будут реализованы или оплачены/реализованы соответственно. Попробуйте всё-таки не перебор, а осознанный выбор
    Кстати говоря, проверьте в учётной политике, что у Вас НЕ стоит 4ый флаг, что расходы принимаются при условии оплаты покупателем.
    Спасибо Вам!!!Ваш совет нам помог!!!Правда теперь надо все перепроводить
  • 28.02.2014, 08:01
    Аноним
    При изменении системы налогообложения должен быть переходный период. Поэтому, что бы решить, правильно ли программа отражает переходящие остатки, нужно посмотреть теорию как и что должено списаться.остатски
  • 28.02.2014, 06:13
    Анжелика Ник
  • 27.02.2014, 23:05
    Варвара-ОК
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Чтобы быстро править Ваши косяки, надо видеть базу
    Поэтому делаете так
    . резервную копию базы создаем и в ней чистим январь 2014 г. Создаем учетную политику на 2014 год. Вводим одну закупку и одну реализацию. Изменением галок в учетной политике с последующим перепроведением документов добиваемся правильного отражения в КУДИР Если при выставлении галок читать указания в программе и думать, получится быстрее
    После достижения результата в этой копии же правим учетную политику за редактируемый период в соответствии с тем,что получили за январь 2014 года. Если результат желаемый достигнут, переходим к исправлению в рабочей базе.
    Спасибо. Попробую. Но проблема врятли в Учетной политике, так как товары купленные в этом году при условиях оприходования, оплаты и дальнейшей реализации без проблем в кудир попадают. Речь только об остатках прошлого года.
  • 27.02.2014, 22:28
    Аноним
    Чтобы быстро править Ваши косяки, надо видеть базу
    Поэтому делаете так
    . резервную копию базы создаем и в ней чистим январь 2014 г. Создаем учетную политику на 2014 год. Вводим одну закупку и одну реализацию. Изменением галок в учетной политике с последующим перепроведением документов добиваемся правильного отражения в КУДИР Если при выставлении галок читать указания в программе и думать, получится быстрее
    После достижения результата в этой копии же правим учетную политику за редактируемый период в соответствии с тем,что получили за январь 2014 года. Если результат желаемый достигнут, переходим к исправлению в рабочей базе.
  • 27.02.2014, 15:25
    Варвара-ОК
    У меня та же самая проблема. При вводе начальных остатков по товарам выставлен признак "Не списано". В остатках по расходам УСН они значатся как "не списано". Хотя они давно уже реализованы. А оприходованы и оплачены были еще в прошлом году. Что я делаю не так? В анализе по УСН в списанных товарах в просмотре по каждой номенклатуре, они попадают в строку начальный остаток в колонку "поступило", "оплачен", но далее ни куда. так там и остаются, в принимаемые расходы не попадают.
  • 22.04.2012, 12:55
    zhenya17
    Судя по Вашим словам, Вы выставили признак "Не списано, принято". Подразумевается, что в этом случае товары уже попадали в КУДиР.
    Т.к. товары у Вас пока не принимались, нужно выставлять признак "Не списано" или "Не списано, не оплачено". В этом случае товары должны пройти в КУДиР, когда они будут реализованы или оплачены/реализованы соответственно. Попробуйте всё-таки не перебор, а осознанный выбор
    Кстати говоря, проверьте в учётной политике, что у Вас НЕ стоит 4ый флаг, что расходы принимаются при условии оплаты покупателем.
  • 19.04.2012, 15:21
    art-ds
    Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, если знаете как.
    1) Конфигурация - Бухгалтерия
    2) Релиз - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
    3) ООО с 2012 г. перешло на УСН (доходы-расходы). Есть остаток партии товаров, закупленной и оприходованной в 2011 году.
    Хотим списать себестоимость товаров по мере их реализации в 2012 году. Сделали Ввод начальных остатков по счёту 41. В колонке «Состояние расхода, отражение в усн» ввели – «не списано, принимаются».
    Там всего 3 варианта:
    1) не списано
    2) не списано, не оплачено
    3) не списано, принято
    Мы их все перебрали, но не помогло.
    В КУДИР себестоимость по данным товарам не попадает.
    В документах реализации этих товаров в иконке Дт/Кт сумма себестоимости по 41 счету есть, но здесь нет закладок «КУДИР», Расшифровка КУДИР, Расходы при УСН.
    В отчёте Отчеты/Прочие/Список кросс-таблица/«Расходы при УСН»
    остатки этих товаров идут со Статусом оплаты расходов УСН «Не списано».

    4) Как завести себестоимость товаров по этой партии в КУДИР при их реализации?
    В реализации товаров, которые оприходованы этим годом все хорошо, себестоимость попадает в КУДИР. Возникает вопрос – программа права, что не списывает себестоимость по остатку товаров прошлого год? Или мы что-то не так делаем?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •