Ответить в теме: В КУДИР не попадает себестоимость товаров при их реализации
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Варвара-ОК Спасибо. Со списанием товаров разобралась. Теперь проблема - не попадает в КУДИР компенсация по использованию личного автотранспорта. А каким образом вы отражаете начисление (ручная операция или через з/пл) и выплату (банк/касса и вид выплаты)?
Спасибо. Со списанием товаров разобралась. Теперь проблема - не попадает в КУДИР компенсация по использованию личного автотранспорта.
Сообщение от zhenya17 Судя по Вашим словам, Вы выставили признак "Не списано, принято". Подразумевается, что в этом случае товары уже попадали в КУДиР. Т.к. товары у Вас пока не принимались, нужно выставлять признак "Не списано" или "Не списано, не оплачено". В этом случае товары должны пройти в КУДиР, когда они будут реализованы или оплачены/реализованы соответственно. Попробуйте всё-таки не перебор, а осознанный выбор Кстати говоря, проверьте в учётной политике, что у Вас НЕ стоит 4ый флаг, что расходы принимаются при условии оплаты покупателем. Спасибо Вам!!!Ваш совет нам помог!!!Правда теперь надо все перепроводить
При изменении системы налогообложения должен быть переходный период. Поэтому, что бы решить, правильно ли программа отражает переходящие остатки, нужно посмотреть теорию как и что должено списаться.остатски
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=517017
Сообщение от Аноним Чтобы быстро править Ваши косяки, надо видеть базу Поэтому делаете так . резервную копию базы создаем и в ней чистим январь 2014 г. Создаем учетную политику на 2014 год. Вводим одну закупку и одну реализацию. Изменением галок в учетной политике с последующим перепроведением документов добиваемся правильного отражения в КУДИР Если при выставлении галок читать указания в программе и думать, получится быстрее После достижения результата в этой копии же правим учетную политику за редактируемый период в соответствии с тем,что получили за январь 2014 года. Если результат желаемый достигнут, переходим к исправлению в рабочей базе. Спасибо. Попробую. Но проблема врятли в Учетной политике, так как товары купленные в этом году при условиях оприходования, оплаты и дальнейшей реализации без проблем в кудир попадают. Речь только об остатках прошлого года.
Чтобы быстро править Ваши косяки, надо видеть базу Поэтому делаете так . резервную копию базы создаем и в ней чистим январь 2014 г. Создаем учетную политику на 2014 год. Вводим одну закупку и одну реализацию. Изменением галок в учетной политике с последующим перепроведением документов добиваемся правильного отражения в КУДИР Если при выставлении галок читать указания в программе и думать, получится быстрее После достижения результата в этой копии же правим учетную политику за редактируемый период в соответствии с тем,что получили за январь 2014 года. Если результат желаемый достигнут, переходим к исправлению в рабочей базе.
У меня та же самая проблема. При вводе начальных остатков по товарам выставлен признак "Не списано". В остатках по расходам УСН они значатся как "не списано". Хотя они давно уже реализованы. А оприходованы и оплачены были еще в прошлом году. Что я делаю не так? В анализе по УСН в списанных товарах в просмотре по каждой номенклатуре, они попадают в строку начальный остаток в колонку "поступило", "оплачен", но далее ни куда. так там и остаются, в принимаемые расходы не попадают.
Судя по Вашим словам, Вы выставили признак "Не списано, принято". Подразумевается, что в этом случае товары уже попадали в КУДиР. Т.к. товары у Вас пока не принимались, нужно выставлять признак "Не списано" или "Не списано, не оплачено". В этом случае товары должны пройти в КУДиР, когда они будут реализованы или оплачены/реализованы соответственно. Попробуйте всё-таки не перебор, а осознанный выбор Кстати говоря, проверьте в учётной политике, что у Вас НЕ стоит 4ый флаг, что расходы принимаются при условии оплаты покупателем.
Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, если знаете как. 1) Конфигурация - Бухгалтерия 2) Релиз - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) 3) ООО с 2012 г. перешло на УСН (доходы-расходы). Есть остаток партии товаров, закупленной и оприходованной в 2011 году. Хотим списать себестоимость товаров по мере их реализации в 2012 году. Сделали Ввод начальных остатков по счёту 41. В колонке «Состояние расхода, отражение в усн» ввели – «не списано, принимаются». Там всего 3 варианта: 1) не списано 2) не списано, не оплачено 3) не списано, принято Мы их все перебрали, но не помогло. В КУДИР себестоимость по данным товарам не попадает. В документах реализации этих товаров в иконке Дт/Кт сумма себестоимости по 41 счету есть, но здесь нет закладок «КУДИР», Расшифровка КУДИР, Расходы при УСН. В отчёте Отчеты/Прочие/Список кросс-таблица/«Расходы при УСН» остатки этих товаров идут со Статусом оплаты расходов УСН «Не списано». 4) Как завести себестоимость товаров по этой партии в КУДИР при их реализации? В реализации товаров, которые оприходованы этим годом все хорошо, себестоимость попадает в КУДИР. Возникает вопрос – программа права, что не списывает себестоимость по остатку товаров прошлого год? Или мы что-то не так делаем?
Правила форума