Ответить в теме: 1% после превышения 300 000 доходов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо, Над.К! А то засомневалась, вдруг уведомления придется подавать, но если они из бывшей 2-ндфл берут данные, то как бы декларация есть получается и не должно быть по идее уведомлений)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, 1% свыше 300тыс за 2022 платить на ЕНС? Да Сообщение от ТатьянаC Может кто знает как происходит начисление этого 1% у адвокатов? УСН нет, деклараций нет.. Если адвокат состоит в адвокатском образовании, то за него сдадут сведения о доходах (бывшая 2-НДФЛ), оттуда налоговая и узнает доход.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, 1% свыше 300тыс за 2022 платить на ЕНС? Может кто знает как происходит начисление этого 1% у адвокатов? УСН нет, деклараций нет.. как они 01.07.23 начислят взносы и спишут с ЕНС эту сумму? Может на основании 2-НДФЛ? ИЛи уведомления придется посылать? Или лучше пока не на ЕНС а с кбк взносов оплатить?
Сообщение от Аноним Прочитать это постановление о снижении коэффициентов - там должно быть написано с какого числа это вводится, если задним числом с 1 января, то и стоимость патента должны были пересчитать! Списали то какую сумму за патент 1 кв до введения новых коэфф? Хорошая мысль. Нет, за 1 квартал как установили, так и не пересчитывали. Закон от 26.02 и вступает силу через месяц, но не ранее но до нового периода. Так что видимо только 1.04 Спасибо за идею, так хотя бы понятно.
Каким ПО пользуетесь для формирования КУДиР? Не важно, за какой период уплачены страховые взносы, они должны попасть в КУДиР за 2021 год, если уплачены в 2021 году.
Сообщение от Анонимыш это понятно. но хочется то снизить, так как за 1 квартал и доход посчитан больше только потому, что коэффициенты не успели утвердить. Есть какие то основания на это упирать, чтобы платить меньше? то есть с дохода который посчитан ровно за то же, но в другие более позднее кварталы. Прочитать это постановление о снижении коэффициентов - там должно быть написано с какого числа это вводится, если задним числом с 1 января, то и стоимость патента должны были пересчитать! Списали то какую сумму за патент 1 кв до введения новых коэфф?
Сообщение от Аноним Результат = сумма потенциальных доходов по всем патентам. это понятно. но хочется то снизить, так как за 1 квартал и доход посчитан больше только потому, что коэффициенты не успели утвердить. Есть какие то основания на это упирать, чтобы платить меньше? то есть с дохода который посчитан ровно за то же, но в другие более позднее кварталы.
Сообщение от Анонимыш Добрый день. ИП на патенте. За 1 кв.2021 года налоговая насчитала существенно бОльший патент, в связи с тем, что тогда не были введены местные коэффициенты, то есть и доход предполагаемый за 1 кв.2021 был большой. Потом коэффициенты ввели и патент и доход уменьшились. Как теперь платить доп.взносы за 2021? Можно ли доход считать по последнему патенту? Или доход за 1 квартал высчитывать отдельно и прибавлять к нему доход 2,3,4 квартал. Спасибо! Результат = сумма потенциальных доходов по всем патентам.
Добрый день. ИП на патенте. За 1 кв.2021 года налоговая насчитала существенно бОльший патент, в связи с тем, что тогда не были введены местные коэффициенты, то есть и доход предполагаемый за 1 кв.2021 был большой. Потом коэффициенты ввели и патент и доход уменьшились. Как теперь платить доп.взносы за 2021? Можно ли доход считать по последнему патенту? Или доход за 1 квартал высчитывать отдельно и прибавлять к нему доход 2,3,4 квартал. Спасибо!
Сообщение от Аноним Мы имеем право уменьшить базу в 2021 году на эту сумму? Да Руками вносить
Здравствуйте. Про УСН вопрос. В 2021 году заплатили сумму налога в ПФ, которая свыше 300 тыс. (за 2020 год). Мы имеем право уменьшить базу в 2021 году на эту сумму? Но в КУДиР за 2021 год эта сумма не попадает, т.к. год за который платили стоит 2020. Ты как сделать, чтобы попадало? Год поменять или вручную занести?
Сообщение от serdgo Это я и сам знаю. Ну то есть, при УСН 6% полностью с доходов придется считать 1%, за минусом 300 тыщ? с лимитом 8*ПФР-ПФР = 7*ПФР. За 2021 он 227136р. И потом вычтете его из аванса того квартала в котором уплатили
Над.К, alex-msk, Спасибо! Видимо лучше за сверкой съездить)
Сообщение от ТатьянаC раз несколько лет, то они должны были и начислить сразу правильно например, у меня 2017 и 2018 годы считают с доходов, а уже начиная с 2019 - с доходы минус расходы.
Сообщение от Над.К МОжет уже и пересчитали раз несколько лет, то они должны были и начислить сразу правильно, с уменьшением на проф.вычеты? Вряд ли ведь они начисляют сколько заплатили?
А давно это так? Со времен решения Конституционного суда, вероятно. Т.е. уже несколько лет. МОжет уже и пересчитали
Здравствуйте! Попалось письмо - Федеральная налоговая служба: Письмо № БС-4-11/15518@ от 03.11.2021 и я так понимаю, что адвокаты платят 1% с дохода уменьшенного на сумму профессиональных налоговых вычетов. А давно это так? Предыдущие годы платили с общего дохода свыше 300тыс. Есть шанс что-то вернуть? Или лучше наверное за сверкой съездить, чтоб посмотреть с чего начисляли взносы в прошлых годах? код 403 в справке 2-НДФЛ - это ведь и есть професс.налог.вычет?
Сообщение от Над.К Тогда никакой переплаты/недоплаты быть не может. Это все одни и те же взносы Спасибо большое Надежда!
Тогда никакой переплаты/недоплаты быть не может. Это все одни и те же взносы
Сообщение от Над.К Это все уплачено в одном году? да, в течении 1 календарного года
Сообщение от Аноним а у меня в 1С переплата по фиксир.взносам не уменьшает налог, зато есть недоимка по 1%страх.взносу. Это все уплачено в одном году?
Здравствуйте форумчане! Я же могу сама в 1С зачитывать переплату по фиксир.взносам ИП за себя в ПФР в счет 1% взноса в ПФР свыше 300т.р., поскольку КБК у них одинаковый? Я к тому, что уменьшать налог по УСН мы можем на сумму начисленных и уплаченных страх.взносов, а у меня в 1С переплата по фиксир.взносам не уменьшает налог, зато есть недоимка по 1%страх.взносу. 2020год у ИП проверяю.
Сообщение от morgulis (доходы(с НДС) - расходы(с НДС) -300 000) Вообще-то надо без НДС считать. И доходы и расходы. Срок для уплаты фиксированных взносов 31 декабря, а 1% взносов - 1 июля следующего года. Поэтому платить вы можете как угодно, главное, уложиться в этот срок. Но чтобы уменьшить налог 2021 года, взносы должны быть уплачены в этот год
Добрый день! ИП на ОСНО. Налоговую база 1% свыше доходов 300 000 считаю так: (доходы(с НДС) - расходы(с НДС) -300 000) * 1%. Фиксированные взносы за 2021г. уплачены не были. За 2 квартала авансовые платежи уплачены не были, так как расходы превышали доходы, в 3 квартале доход составил 7238000 руб. Подскажите пожалуйста, в 3 квартале нужно оплатить и доп.взнос свыше 1% - 69380руб и фиксированный взнос 32 448 руб? Могу ли я вычесть из 1% свыше 300тыс по итогам года сумму фиксированного взноса?
Не отнимать, конечно. Считаете только потенциальный доход
Добрый день. А если по УСН убыток и +патент. Убыток от дохода по патенту отнимать? Как считаете?
Аноним, налог по УСН не считается поквартально, не бывает авансов за 3 квартал, бывает за 9 месяцев Пожалуйста, пользуйтесь нашим калькулятором
Добрый день! Подскажите, правильно ли я понимаю) ИП 6%, без работников. Открылись во 2 кв. За 2 кв были уплачены все страховые взносы за себя до конца года, 1% с дохода свыше 300 т.р. и авансовый платеж. Авансовый платеж за 2 кв я уменьшала на сумму взносов и на сумму уплаченного во 2 кв 1% свыше 300 т.р. Авансовый платеж за 3 кв я уменьшаю на сумму уплаченного 1% от дохода сверх 300 т.р.(уплатила в 3 кв) и на сумму авансового платежа за 2 кв. Могу ли я уменьшить сумму авансового платежа за 3 кв. на сумму уплаченных взносов во 2 кв и на 1% свыше...., так же уплаченного во 2 кв.
Сообщение от Аноним Не надо из 117 000 отнимать 32 тысячи ? Не надо А взносы за работников тем более ни при чем
Мы ещё за работников с зрпл платили взносы .
Правила форума