Ответить в теме: 6-НДФЛ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо.
Если до сих пор так и не удержали, то так и оставляете. Если удержали, но в отчётах отразили не так, то надо пересдать 6-НДФЛ. Уведомления пересдавать не надо.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ в 6-НДФЛ за 2025год разница между суммой начисленного и удержанного НДФЛ на 2 рубля. Эти два рубля "ушли" в графу 170. Численность 9 чел. в ф.2-НДФЛ нашла этого сотрудника. Что делать? Пересдавать уведомление? Эти рубли у него каждый месяц "мотаются"туда сюда, не пойму как править это.
Благодарю за ответы.
Сообщение от Lomik Зарплата за декабрь 2025 выплачена в январе 2026 Это доход 2026 г и отражается уже в 6-НДФЛ за 2026 г., так же будет указан в Справке о доходах за 2026 г. Сообщение от Lomik з-п за январь начисленную з-п за январь и т. д. Если в январе выплатили всю ЗП за январь, то да. Если за вторую половину января выплатили в феврале, то это доход февраля. Если суммы выплат одинаковые, то в январе у вас будет 1/2 ЗП, февраль - декабрь полная сумма ЗП. В декабре - это ЗП за ноябрь + аванс за декабрь. При этом получается сумма НДФЛ исчисленная = сумме удержанной.
Lomik, да
Что то я несколько запутался с заполнением справок 2НДФЛ прилагающихся к отчету 6НДФЛ. Ситуация следующая - зарплата за декабрь 2024 начислена и выплачена в декабре 2024, тогда же удержан и перечислен налог. Зарплата за декабрь 2025 выплачена в январе 2026, тогда же и удержан и перечислен налог. Саму декларацию 6НДФЛ заполнил, теперь заполняю справки 2 НДФЛ. Я правильно понимаю, что в справках я указываю в графе з-п за январь начисленную з-п за январь и т. д. по году до декабря 2025, в графе общий доход - сумму общего дохода за год (январь 2025 - декабрь 2025), в графе налог исчисленный - налог, что исчислен с дохода по году, а в графе налог удержанный, то что перечислено в 2025 году, то есть налог без учета декабря 2025 (который фактически перечислен в январе 2026)?
Нашла такое: Согласно п. 3 ст. 55 НК РФ, при прекращении деятельности организации путем ликвидации последним налоговым периодом для нее является период с начала календарного года до дня государственной регистрации ликвидации (письмо ФНС России от 02.03.2016 № БС-4-11/3460@). Иными словами, для закрывающегося обособленного подразделения последним налоговым периодом по НДФЛ признается период с начала года до даты его закрытия. Именно за этот период следует представить расчет по форме 6-НДФЛ, включая справки о доходах физических лиц (Приложение № 1 к расчету).
Сообщение от Королева а точно надо весь год тащить ее? ну пару лет назад точно надо было. Каких-то изменений на глаза не попадалось
дубль
Сообщение от ZZZhanna да, каждый квартал до конца года тащить её, сдавать в голову с ОКТМО обособки. а точно надо весь год тащить ее? У меня все заполнилось с приложением 1 (со справками 2ндфл)
Сообщение от ZZZhanna да, каждый квартал до конца года тащить её, сдавать в голову с ОКТМО обособки. Спасибо большое!!! Я думала, не надо. Но еще успеваю)
Сообщение от Королева Я должна за 6 мес. сдать в голову 6-НДФЛ по этой обособке? да, каждый квартал до конца года тащить её, сдавать в голову с ОКТМО обособки.
Была Обособка. В январе всех уволили, 6-ндфл за 1 кв. сдавала в наложку обособки, тут вопросов нет. В июне закрыли эту обособку в НО. Я должна за 6 мес. сдать в голову 6-НДФЛ по этой обособке?? Или только за год с разделом 2ндфл??
Спасибо большое. Я теперь поняла, почему у меня в строку 120 Раздела 2 при выплате в июне частично компенсации за отпуск туда попала вся сумма по Начислению этой компенсации+зарплата за несколько дней+доплаты были какие-то, а НДФЛ существенно отличается от начисления в марте. У одних сотрудников особенно если есть льготы то большую, то в меньшею сторону. Вот хочу чтобы можно было проконтролировать - каждый раз менять начисления в марте 2025г? И не перепроводить март в Закрытии месяца? Или уже сделать в ехселе расчет этого 6-НДФЛ? Что посоветуете?
Сообщение от Генук Надёжнее всего возвращаться к старому начислению и разбивать его на разные документы начисления под гросс от выплат с ТОЧНЫМИ датами выплат по факту. Две выплаты было = два дока начисления. Три = три... Да, логично сделать так, особенно если это не зарплатная программа, а бухгалтерская. Либо тогда надо спрашивать в разделе про "1С", как в вашей конкретной версии это исправление сделать.
Надёжнее всего возвращаться к старому начислению и разбивать его на разные документы начисления под гросс от выплат с ТОЧНЫМИ датами выплат по факту. Две выплаты было = два дока начисления. Три = три...
Ну можно, конечно, заморочиться, подсчитать вручную, откорректировать документ начисления, но оно ж всё в следующем месяце вылезет.
Сообщение от Крысавица Для НДФЛ теперь есть учёт по БУ и НУ, при НУ не имеет значения, за какой период выплачиваете, главное - в каком. Выплата за любой период в этом году - доход текущего года, поэтому и вычеты предоставляются за нынешний год. А программа потом подгоняет данные БУ под НУ. Как только общий доход (з/пл + всякие облагаемые компенсации) достиг 450 тыс.руб., вычет отменяется с начала месяца, в котором возникло превышение. Поэтому вполне могло быть, что при выплате аванса (первая выплата в течении месяца) вычет был предоставлен, а по итогам месяца - сторнирован. Вам надо не на сумму вычетов смотреть, а на сумму дохода (фактические выплаты работнику + НДФЛ с них) с начала года и даты выплат. Вот если тут несостыковка, то нужно перепровести документы начисления авансов и з/пл, проверив даты планируемых выплат, чтобы они совпадали с фактом. Доход еще не превышен, а перепроводить 1 квартал 2025 не хочу, там куча всего просто боюсь. Вот меня смущает что дата выплаты при увольнении сотрудников в марте , стоит та которая "правильная", а вот фактическая выплата идет уже частями и во втором квартале и даже в третъем, а может затронуть и четвертый даже.
Сообщение от Кредо наша задолженность по выплате зарплаты и с 2024 и 2025года. Для НДФЛ теперь есть учёт по БУ и НУ, при НУ не имеет значения, за какой период выплачиваете, главное - в каком. Выплата за любой период в этом году - доход текущего года, поэтому и вычеты предоставляются за нынешний год. А программа потом подгоняет данные БУ под НУ. Как только общий доход (з/пл + всякие облагаемые компенсации) достиг 450 тыс.руб., вычет отменяется с начала месяца, в котором возникло превышение. Поэтому вполне могло быть, что при выплате аванса (первая выплата в течении месяца) вычет был предоставлен, а по итогам месяца - сторнирован. Вам надо не на сумму вычетов смотреть, а на сумму дохода (фактические выплаты работнику + НДФЛ с них) с начала года и даты выплат. Вот если тут несостыковка, то нужно перепровести документы начисления авансов и з/пл, проверив даты планируемых выплат, чтобы они совпадали с фактом.
Кредо, вычеты же не переносятся на следующий год. По всем выплатам предоставляете вычеты в зависимости от того, когда эта выплата была. Если выплачивались в апреле - за 4 месяца, потом в июле - за 7 месяцев, то есть всего 9800 руб вычетов.
Другая сотрудница - у него трое детей, то есть вычетов в месяц 1400+2800+6000=10200руб. Уволилась 14.03.2025г. У нее также была наша задолженность по выплате зарплаты и с 2024 и 2025года. В апреле частично выплачивалась и зарплата и начислялась и выплачивалась компенсация за задержку выплаты зарплаты, ей также вычеты программа предоставила в апреле. Была выплата в июле 2025 - здесь программа убрала ей вычет одного месяца и оставила за три месяца. Вот что влияет на предоставление такого вычета? В 1 полугодии убрать вычеты за лишний месяц - вручную?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как 1с 8.3 бухгалтерия считается НДФЛ у сотрудника который имеет вычет на одного ребенка при задолженности по выплате зарплаты еще с 2024года. У меня при выплате в первом квартале зарплаты и за 2024 и частично за 2025год ему программа выдала вычетов на сумму 4200руб. Прежний бухгалтер наверное не заметил этому. Теперь за 1 полугодие у него 9800руб вычетов, а месяцев -6, у него -7 . Это правильно?
Добрый день. Честно ( я уже думала об этом). Спасибо.
Таша77, [шёпотом] поставьте в программе выплату 30.06 и не мучайтесь. Никто в жизни не раскопает. А если кто и найдётся, то раньше налог - не позже )
Добрый день. Подскажите пожалуйста , а то уже запуталась на ровном месте. Сотрудник уволился 30.06.2025, сообщил поздно. И выплату при увольнении провели 01.07.2025г. Заполняю 6 ндфл. В разделе 1 по шестому сроку ставлю удержанный НДФЛ при увольнении , то что удержала 30.06.2025. А вот во втором разделе этой суммы у меня не будет. Ведь отражаем только выплаченную сумму? Она у меня попадает за 9 мес. Теперь сам вопрос: все ли так я понимаю? Просто поиск выдает , что при увольнении тоже надо включать сумму во 2 раздел за полугодие.
Сообщение от Наталья В. чем люди соберутся декларацию сдавать... Рядом с нашим офисом находятся 2 кабинета, где заполняют 3-НДФЛ. Так вот, утром 9-го января уже человек 10 толпились около этих кабинетов. Страждущие...
Сообщение от Крысавица И что, два года больше никому до завершения года не потребовалась Справка о доходах? Хотя, конечно, люди стали меньше брать кредитов... у меня народу не много, поэтому никому эта справка и не нужна. Даже для 3-ндфл народ берет справки по привычке, чтоб лежала. А так и она не нужна, в личном кабинете все равно справка появится раньше, чем люди соберутся декларацию сдавать...
нормально
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как разобраться с НДФЛ. За декабрь 2024 выплатили только аванс, зп выплатили в январе 2025. В 6НДФЛ я указываю суммы по факту получения, т.е. декабрьский аванс, и НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный по этим суммам. Раздел 2 соответственно стр. 140=стр. 160 и по сотрудникам также, налог исч=налог удерж. Кусок за декабрь у меня вообще сюда никак не попадает, он пойдет только в январе 2025 в отчеты. Так? Но! В 1с у меня стоит на 68.01 сумма этого НДФЛ за 2 половину декабря как удержанная уже. Там при начислении зп за дек 24, автоматом идут проводки: 31.12.2024 Д26 К70 начислена зп и Д70 К 68,01 удержан НДФЛ. А списывается он с К 68,01 на ЕНС 68,90 тоже автоматом при выплате сотруднику. В общем, это нормально, что в 1с и балансе у меня будет на К68,01 висеть удержанный НДФЛ на конец 2024, хотя в отчете я отражу его удержание только в 2025?
Правила форума