Новый FAQ по УСН находится здесь Q14:Упрощенная система налогообложения
Все вопросы, пожелания и прочее можно писать здесь:yes:
Вид для печати
Новый FAQ по УСН находится здесь Q14:Упрощенная система налогообложения
Все вопросы, пожелания и прочее можно писать здесь:yes:
Что-то ничего нового в этом опусе...
Хм, это не литературное произведение вообще-то :) А что бы Вы хотели нового? Тема и создана для обсуждений, предложений и вопросов. Предлагайте.
Над.К, аноним видимо хочет , чтобы ты занялась внесением поправок в НК :DЦитата:
Сообщение от Аноним
А почему бы не поместить данный FAQ в раздел "Важно" в самом начале раздела?
Привет всем! Подскажите про доходы в 1С, как их формировать в книге? У меня доходом считается коммисеноое вознаграждение, в кассу вносится вся сумма она в книге показывается в гр 4, а коммисеонное вознаграждение через проводки Д76,5 К90,1 не отражаются в гр 5? что я делаю не так.
СВЕta, задавать вопросы по работе с 1С надо здесь http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60 , прочитав перед этим вот это http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
Вопрос может показаться глупым, т.к. для многих в себе уже содержит ответ, но ... Моя специальность - консультант в области международной торговли, мои клиенты готовы (как в РФ, так и зарубежом)платить комиссионное вознаграждение за организацию сделок. Сделки включают экспортные из РФ, внутри РФ и вообще за пределами РФ. Возможные доходы могут достигать 1,5 млн.руб/мес. Расходы по сравнению с доходами несравненно малы. Каких либо обязательств перед 3-ми лицами не планируется. Потому напрашивыется вывод о целесообразности регистрации ИП по УСН-6%.
Но .... не проще ли заплатить ещё 7% (т.е. 13% НДФЛ) и не иметь вообще никаких головных болей с регистрациями, налоговыми и пр. ?
bronx, это называется незаконная предпринимательская деятельность. И вот головных болей по этому поводу Вы можете получить гораздо больше.
Цитата:
Сообщение от Над.К
Ваше замечание понятно. Спасибо.
Добрый день.
Не могли бы вы меня проверить
ИП-Д-Р-15%
Доходы (3кв.)-76432-00
Расходы (3 кв)-71321-00
разница-5111-00*15%=766-65
Мин. налог-764,32
оплачиваю 766-65
правельно?
спасибо огромное
минимального налога в Вашем случае нет( он платится по иьогам года, если Р больше Д) , а вот что у Вас стоит по строке 120 ( Вы начисляли налог за прошлые периоды?)
нет, я ничего не начислял, так как деятельности в прошлом периоде не было. Сдавал нулевую налоговую декларацию.Цитата:
Сообщение от Larik
ну так правельно тогда?
ПравИльно
спасибо мои дорогие.Цитата:
Сообщение от Над.К
вот вопрос... (усн 6%, работников нет)
в прошлом квартале была первая декларация, нулевая... в графе 110 писал - 450руб (пенсионные)
в этом квартале снова будет нулевая декларация...
исходя из логики, что сейчас отчет за 9 месяцев текущего года, то писать в графе 110 надо 900, т.к. декларация по усн идет, вроде, с накопленным остатком...
верно?
спасибо
Зря написали 450 рублей. И в этом квартале не надо. Потому что нет налога, нет и вычета по ПФ. У Вас просто прочерки по всем строкам.
да, но в ПФ платить то надо, даже если нет дохода? или нет?
в этом квартале планирую тоже оплатить 450р в ПФ, следовательно по итогам 9-ти месяцев будет 900р
в чем я не прав?
Платить надо. Но к декларации по УСН обязанность уплаты фиксированных взносов никоим образом не относится. Вот получите в следующем квартале доходы, исчислите налог, и поставите свои пенсионные взносы за весь год в стр.110. Если, конечно, эти взносы будут меньше 50% налога по УСН.
ВЗносы в ПФ уменьшают налог по УСН, если налога нет, то что Вы уменьшаете?
>Но к декларации по УСН обязанность уплаты фиксированных взносов никоим образом не относится.Цитата:
Сообщение от Над.К
М-м-м.. а зачем тогда строка 110?
сейчас ничего не уменьшаю, потому что меньше нуля не пишется...
полугодовую написал - 450 по 110-й строке, в остальных 0
девять месяцев, так понимаю надо писать 900 по 110-й строке, в остальных 0
в четвертом квартале планируются доходы...
по 110-й будет уже 1350, тогда их и вычту...
разве нет?
Еще раз - строка 110 заполняется только при наличии доходов, и налога который можно уменьшить. Более того, что б Вы смогли написать в стр.110 за год все 1350 руб., надо чтоб единый налог по УСН составил не менее 2700 рублей. Если у Вас налог будет 1000 рублей, то и в стр. 110 Выу напишете 500 рублей, а не 1350. Потому что налог можно уменьшить не более чем на 50%. Сейчас у Вас налог НОЛЬ, что Вы уменьшаете???
стр. 110 :Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога по коду стр. 080Цитата:
Сообщение от mit
стр. 080 у ВАс "0"
еще раз... работников нет, 6%...Цитата:
Сообщение от Над.К
плачу за себя 100 в месяц обязательное, 50 в месяц накопительное
есть, доход, нет дохода - все равно этот минимум оплачиваю и отражаю этот факт в строке 110
цитирую:
Приказ Минфина РФ от 17 января 2006 г. N 7н
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения"
19. По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога, указанную по коду строки 080.
за налоговый период 6 мес уплачено - 450р
за налоговый период 9 мес уплачено - 900р
я ничего не уменьшаю, я указываю "сумму уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов"
в чем я не прав?
предыдущий пост - мой
Попытка последняя. Вами же процитированноеУ Вас ничего не уменьшает строку 080, ибо 0 у Вас там, и уменьшать на 50% нечего! Ноль уменьшить нельзя.Цитата:
19. По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога, указанную по коду строки 080
хорошо...Цитата:
Сообщение от Над.К
По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
КОГО?
и как понимать добавку? а также
я понимаю так:
По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (САМОГО СЕБЯ), а также выплаченных работникам (ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ) в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога, указанную по коду строки 080
Все я пас. Вы все понимаете, а я четвертый год в заблуждении ;) Пишите что хотите.
Напоследок.Это именно про пособия по временной нетрудоспособности,хотя бы только потому, что страховые взносы не выплачиваются работникам. Про правила русского языка при чтении этого предложения я вообще умолчу.Цитата:
а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности
указывается сумма уплаченных взносов и уменьшающая (!) сумму исчисленного налога , указанного в строке 080.
У Вас в строке 080 ничего нет, так ка нет дохода. Вам уменьшать нечего. В строке 110 ничего не ставите. Когда появится доход и будет что уменьшить, тогла и поставите.
нет, вот я как раз не понимаю, потому и интересуюсь...Цитата:
Сообщение от Над.К
хорошо...
тогда скажите, а как учитываются страховые взносы на себя? только по наличию соответствующих ПД-4 (налог)?
мне например в прошлый раз (6 мес) в налоговой сказали, что в строке 110 пишется именно сумма этих взносов... они меня ввели в заблуждение?
я действительно хочу разобраться...
я ни в коем разе не спорю ИЗ ПРИНЦИПА, просто то что говорите вы противоречит тому, что мне сказали в налоговой...
Да. Если есть налог, то и пишите выплаты в ПФ, но не более 50% от налога. У Вас доход "0", вы можете в строке 110 написать пенсионные выплаты, но не более 50% от "0". Т.е. ничего.