заявлений 2 требуют наши кураторы) а все документы сотрудника копии, оригиналы не отдаем)
Тип: Сообщения; Пользователь: Людаглавбух; Ключевые слова:
заявлений 2 требуют наши кураторы) а все документы сотрудника копии, оригиналы не отдаем)
Мы носим еще копию трудовой книжки, трудовой договор, табель. (иногда табель не требуют)
Документ о выплате больничного РКО или П/П.
Заявление по форме на возмещение б/л (2 вида) на сайтах ФСС...
Меня тоже волнует, как я индивидуальные сведения буду сдавать на сотрудников, если ПФ не соизволит дать информацию по моим подопечным у кого какая ставка...вывод индивидуалку я сдать не смогу...но до...
Смотреть сначала. НДФЛ должен быть начислен (т.е. удержан из з/п сотрудников) и потом уплачен. Если он не начислен в КуДиР не встанет. Смотреть придется с самого начала книги, может это косяк уже...
Всех больных домой, отлеживаться и вылечиваться:yes:. Только вот столкнулась, всех отправила болеть, заболела сама, 83 отчета и тысячные штрафы маякующие транспарантами на горизонте, подняли и с...
Я тоже с выгрузкой из ЗУП-а, тоже УСН - 5 фирм, попробовала так как я писала выше, с вводом начальных остатков по з/п, все закрывается с учетом галочки во внешней программе. Так что, честное слово,...
Не должно быть проблем. давайте еще раз посмотрим ввод начальных остатков, в налоговом учете (в НУ) у вас проставляется задолженность по зарплате или нет. КУДИР - это налоговый регистр и заполняется...
при вводе остатка документ "ручной учет" можно ввести, а потом при выплате з/п проследить, чтобы именно этот документ ручного учета был оплачен...тады все путем будет.:yes:
2011 был УСН 15%? не вводили ли начальными остатками?
в 2011 году, если все велось Кудир смотрели, может ошибка давно тянется.
[QUOTE=saigak;53947251]ну если они к ним уже привыкли...:D .
это наверное я привыкла :o
Проверила контрагентов, на факт существования и разговоров с главбухами крупных НДС-сников, первичку...
saigak,
доброй ночи:D
мне просто кажется легче камералку пройти, чем потом бодаться за сч/ф-ры на крупную сумму. Причем бух.отчетность за 2011 была сдана именно с дебиторкой по налогу НДС. Оно бы...
если в бу убыток, а в ну прибыль значит есть не учитываемые в целях налогообложения расходы, может можно их не учитывать вообще? я имею ввиду и в бу тоже.
Доброй ночи. Помогите советом.
ООО ОСНО, в 4 квартале 2011 года, по настоянию налоговой, сдала нулевую НДС (реализации не было), хотя возмещение реально было получить, за 1кв. 2012 НДС к возмещению,...
Закладка "покупка" - документ там есть "возврат поставщику", выбираете документ поступления, по нему автоматически заполняется приход, удаляете все, что не возвращаете, проводите, вводите...
Блудный сын, а ты забыл? наши проказы в театре????.....оскорбил, в лучших чувствах:D:p
Галина1977, имелась такая мысль;)...лопату в руки и снег разгребать направить, раз работать мозгом не могут:D, а то людЯм и машинам ходить-ездить негде, замело..жуть...может день сегодня такой,...
Блин, одна мадам расчетный с корсчетом в платежке переврала, другая в договоре реквизиты забыла поменять, третья счет не туда отправила...: Огонь:
аааа...пойду возьму плеточку и со всей моей...
Не производящие выплаты физ. лицам имеют 100% уменьшения.
http://www.klerk.ru/doc/308264/
При вводе остатков на 41, нужно заводить документ, ручной учет. Потом посмотрите оборотку по этому контрагенту, в разрезе документов и посмотрите, встала ли оплата напротив именно этого документа с...
не путайте ККМ с кассовой дисциплиной. Это разные вещи. ПКо-РКО-кассовая книга все-равно есть.
zak1c,
Да-а-а-а, любит
Любит нас судьба
То битой даст, то вдруг погладит
Погладит против шерстки так
Что током бьешь не хуж Чубайса
Где там Серега?
Собирайся
До пляжу едем загорать;)
ЗЫ:
Уж кто б...
Удалили его нехорошее послание...аж тошно от него стало.:( спасибо модераторам.
"Ажурное" достал. Мундштук, И папироску...
Садитесь, дама Колонтай.
Ну вот и все, пришла пора
До красных глаз решать дела
И там не ох, и там не ах...:(
И хочется взорвать рейстаг)
Взять...
Последний месяц квартала должен автоматом закрывать. Если закрытие формирует не правильно, то смотрите аналитику по 62.01 и 62.02 - вдруг авансы не перекрылись.
У 20,01 - ставятся два субконто, номенклатурная группа и вид расхода, вот там и можете вести аналитику.