×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Setr
    Гость

    НДС при возврате товара

    Уважаемые форумчане!
    У меня отгрузка товара происходит без оплаты по договору купли-продажи (опт.)и бывают возвраты части товара.
    Сейчас товар вернул предприниматель,(получили Торг-12 + СЧ-фактуру) и фирму свою закрыл.
    .По Дт 62.1 висел долг за товар
    При возврате товара проводки делаем такие :
    Дт. 41.1 Кт. 60.1
    Дт 19.3 Кт 60.1
    При формировании книги покупок 1С закрывает сч19.3 автоматом
    Дт 68-ндс Кт 19.3
    Бухгалтерской справкой (закрытие долга в связи с возвратом товара)делаем проводки
    От. 60.1 Кт 62.
    И все.
    Но возникает вопрос:
    условия для проводки Дт 68-Ндс - перечисление НДС платежкой ,возврата товара касается?
    _____________________________
    Ох уж этот возврат!
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,427
    Но возникает вопрос:
    условия для проводки Дт 68-Ндс - перечисление НДС платежкой ,возврата товара касается?
    да.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  3. #3
    Setr
    Гость
    Отлично!
    А если некуда перечислять,так как поставщик "закрыл" свою фирму?
    Куда же НДС списать с 19?За счет прибыли?
    _____________________
    Спасибо !

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,271
    Куда же НДС списать с 19?За счет прибыли?
    Или так, или принимать к вычету. Потому как хотя и сказано в НК, что при взаимозачете надо НДС отдельно перечислять, но среди условий применения вычетов этого нет. Решать только вам.

  5. #5
    Setr
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Или так, или принимать к вычету. Потому как хотя и сказано в НК, что при взаимозачете надо НДС отдельно перечислять, но среди условий применения вычетов этого нет. Решать только вам.
    На семинаре по НДС г.Скапенкер высказался так,что в своей фирме он был перебросился платежками и не дразнил гусей (гуси - налоговики,у них,конечно,позиция: платить,платить больше и при всех условиях)
    ____________________________-
    Спасибо!!!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Или так, или принимать к вычету. Потому как хотя и сказано в НК, что при взаимозачете надо НДС отдельно перечислять, но среди условий применения вычетов этого нет. Решать только вам.
    Если возвращается товар ,отгруженный тв 2006г.,то платежки на переброску НДС не нужны. Это в каком -то письме есть Минфина, со слов Скапенкера,но я это письмо так и не нашла.
    __________
    Спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •