×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    23

    Вопрос Реализовали товар раньше чем оприходовали!

    Что-то у меня в этом квартале аж три контрагента на неоплаченный товар не выдавали документы (с/ф-ру и ттн). И могут теперь только октябрем выставить. А реально мы забирали товар в сентябре и сразу же реализовали покупателям. Т.е. у меня по складу минусовые остатки по трем позициям - как поступить в такой ситуации? Как приходовать товар и как списывать себестоимость? Подскажите пожалуйста?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Рабовладелица Аватар для Lemori
    Регистрация
    15.02.2006
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    531
    сопроводительные документы какие-нибудь все-таки были? Поставщик не мог же просто так сгрузить вам товар без вашего подтверждения о получении груза?

  3. #3
    Mic1
    Гость
    Оформить поступление товара в сентябре как неотфактурованные поставки.

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Mic1
    Оформить поступление товара в сентябре как неотфактурованные поставки.
    +
    и получить налог на прибыль со всей выручки по этим сделкам (расходов-то нет )
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Lemori
    сопроводительные документы какие-нибудь все-таки были? Поставщик не мог же просто так сгрузить вам товар без вашего подтверждения о получении груза?
    Расписку они взяли с нашего сотрудника (но даже не указали количество товара)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Naumov
    +
    и получить налог на прибыль со всей выручки по этим сделкам (расходов-то нет )
    А потом когда оприходую этот товар на основании чего буду списывать его себестоимость? Или оно так и будет у меня на складе висеть?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    23
    Цитата Сообщение от Mic1
    Оформить поступление товара в сентябре как неотфактурованные поставки.
    А как правильно оформляются такие неотфактурованные поставки?

  8. #8
    Mic1
    Гость
    в сентябре:
    Дт 10/неотф.пост. Кт60 по учетной цене ( или цене договора или цене предыд поставки)

    в октябре: при получении документов поставщика
    Дт10/неотф.пост. Кт60 - сторно

    Дт10 Кт60
    Дт19 Кт 60

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Лучше использовать 15 счет
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2006
    Сообщений
    23

    Спасибо всем за ответы!

    В очередной раз мне очень помог наш форум!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •