×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    355

    Взаимозачет - помогите в конкретной ситуации

    Уважаемые форумчане, всем доброго дня!
    Перелопатила большую часть тем про взаимозачет, но к моей ситуации они не очень подходят.

    Итак.
    Фирма А выполнила фирме В услуги на сумму 150.000 руб. в июле 2009 года. В свою очередь, в 2008 году фирма В отгрузила материалы фирме А на сумму 170.000 руб., которые до сих пор не оплачены.
    В июле 2009 г. обе фирмы решили провести взаимозачет на 150.000 руб.
    Мои вопросы:
    1. Будет ли это являться взаимозачетом (с одной стороны - работа, с другой - материалы)?
    2. Можно ли производить взаимозачет, если за фирмой А висит задолженность еще с 2008 года? Если да, то в каком периоде его необходимо произвести?
    3. Если это взаимозачет, то фирма А должна п/п перечислить фирме В НДС в размере 22.881,36 руб., затем фирма В фирме А ту же сумму НДС, правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,274
    1. Будет. С обеих сторон денежные требования.
    2. В периоде, когда проведете, в августе 2009, например
    3. Чтобы вообще никаких вопросом не было - да.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    355
    Спасибо большое!
    Уважаемый Январь, а не могли бы Вы подсказать, каким образом будет выглядеть наименование платежа?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,274
    каким образом будет выглядеть наименование платежа?
    Например: "НДС по акту взаимозачета от 00.00.00", в т.ч. НДС 22881,36 руб."

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    355
    Я Вам очень благодарна!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    355
    Ой, а еще у меня вопросик возник...
    Фирма А приняла к вычету НДС во 2 кв. 2008 года (22881,36 руб.). Получается, что его сейчас необходимо восстановить (19/68), заплатить эту сумму в бюджет, начислить с этой суммы пени, начиная со 2 кв. 2008 г. и по день его уплаты, и только потом принять к вычету в 3 кв. 2009 г.,
    в августе 2009, например
    ? Таков алгоритм действий?

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Фирма А приняла к вычету НДС во 2 кв. 2008 года (22881,36 руб.).
    с/ф есть? значит все правильно сделал...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    355
    с/ф есть
    Вопрос немного в другом - нужно ли мне сейчас этот НДС восстанавливать и уплачивать в бюджет?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,274
    нужно ли мне сейчас этот НДС восстанавливать и уплачивать в бюджет?
    Не нужно. Нет таких указаний в НК

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •