Пытаюсь сделать декларацию по ставке 0% - раздел 4( предполагается применение). На экспорт пошел товар, не облагаемый НДС на территории РФ.
Не понимаю, как в моей ситуации заполнить этот раздел (стр. 080) - счет-фактура есть, дата сч.-ф., сумма НДС ? - ставить 0 руб.?
И еще,на всякий случай, - если мы не подтвердим этот экспорт, должны ли мы облагать данный товар по ставке 18 % или он не будет облагаться?
Может у кого то есть опыт, помогите, пожайлуста.