Уважаемые коллеги, подскажите!
Если организация занимается оптовой и мелкооптовой торговлей, при этом сама импортирует товар, с какой суммы расчитывается НДС? (имеется в виду в чистом виде относительно товара)
Очень важно точно определиться
Уважаемые коллеги, подскажите!
Если организация занимается оптовой и мелкооптовой торговлей, при этом сама импортирует товар, с какой суммы расчитывается НДС? (имеется в виду в чистом виде относительно товара)
Очень важно точно определиться
Есть 2 НДСа:
1. Который Вы платите на таможне при ввозе товара.
2. Который Вы начисляете потом при реализации товара.
Вас какой интересует?
Это я, Olg (вопрос, а чего так форум глючит?)
Интересуют меня ОБА НДС
Первый Вы платите при растаможке товара, он начисляется на таможенную ст-сть товара плюс таможенная пошлина, заплатили, получили штамп на ГТД "выпуск разрешен", НДС можно ставить к зачету, дальше Вы товар продаете естественно с НДС, и начисляете НДС к уплате, реальный НДС, кот. надо будет заплатить в бюджет будет равен НДС начисленный минус тот НДС, кот. Вы уже уплатили при растаможке, момент уплаты зависит от учетной политики.
Спасибо, Лена за ликбез. Olg.
да не за что - обращайтесь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)