Предприятие заключило бартерную сделку с дальним зарубежьем. Они поставили товар в сентябре, мы отгрузили в октябре. Теперь налоговая говорит: "У вас в сентябре был товарный аванс по экспорту. Будьте любезны НДС с аванса." Аргументы что в НК оборот по авансу определен как полученные авансы в виде ДЕНЕЖНЫХ средств не действуют - якобы с экспортом это все по-другому. Проблема в том что декларацию по ставке 0 не принимают , т.к. как бы не уплачен НДС с аванса.