×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763

    Декларация прибыль с полугодия 2008

    Подскажите, господа, что написать в отчетный период,
    если сдаю ежемесячные декларации по фактически полученной...
    код 31-за полугодие
    или
    код 40-за 6 месяцев
    Как думаете?
    Поделиться с друзьями
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    У меня автоматически вылезает 31 (в 8-ке)

  3. #3
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    В Налогоплательщик ЮЛ код 40.

  4. #4
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    ну вот..... ((((((((((((
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Статья 285. Налоговый период. Отчетный период

    См. правовые акты, схемы и комментарии к статье 285 НК РФ

    1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
    2. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

  6. #6
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    **Ольга**, а почитать поглубже?
    "Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года."
    Это забытый абзац ст.285.

  7. #7
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    ну да, Ольга.... если прибыль не ежемесячная....

    Девушки, а у нас только декларация вышла?...
    Инструкции никакой к ней не видали?
    Последний раз редактировалось Shure; 14.07.2008 в 12:47.
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  8. #8
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Shure, за 6 месяцев ставить надо код 40.
    **Ольга**, за полугодие код 31.
    Приложение 1 к Порядку заполнения...

  9. #9
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Спасибо, Искорка.... вот только у меня прав почему-то нет для просмотра....
    ((...
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  10. #10
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Нашла в консультанте....
    http://www.consultant.ru/online/base...7623;p=9#p1860

    вот
    http://www.consultant.ru/online/base...623;p=12#p2540

    Видать и правда 40....
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    **Ольга**, а почитать поглубже?
    "Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года."
    Это забытый абзац ст.285.
    Точно! Я тут совсем закопалась в отчетах и забыла, что есть "не такие как я"

  12. #12
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    А вот ещё момент....
    Циферки (в т.ч. ИНН) в декларации писать начиная с левого края (с начала), а потом до конца ставить прочерки
    или приравнять их в крайне правый ряд... а?
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  13. #13
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    ОО!!!
    Нашла....
    УАУ!!!

    "2.2.2. При рукописном заполнении Декларации заполнение полей числовыми показателями производится слева направо. В последних незаполненных ячейках ставится прочерк. При этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную по середине свободных ячеек по всей длине поля.

    Для отрицательных чисел указывается знак "минус" ("-") в первой ячейке слева.

    Дробные числовые показатели заполняются аналогично правилам заполнения целых числовых показателей. В случае если ячеек для указания дробной части больше, чем цифр, то в последних свободных ячейках ставится прочерк. Например: доля налоговой базы, приходящейся на обособленное подразделение, составляет 56,234 процента. Указанный показатель должен заполняться по формату: 3 ячейки для целой части и 8 ячеек для дробной части. Следовательно, в Декларации он должен выглядеть следующим образом: 56-.234-----. Ставка налога на прибыль в размере 6,5% в Декларации заполняется по формату: 2 ячейки для целой части и 2 ячейки для дробной части и указывается как: 6-.5-.

    Поля текстовых показателей заполняются печатными буквами слева направо.

    "
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •