здравствуйте.
некоторая путаница в голове...
1.если был экспорт в июле, 3 раза.
по 1 доки собраны (даты на них сентябрь),
по 2м не собраны.
я могу 1йый экспорт не показывать в декларации за 3 кв.по НДС?
или ,если все доки датированы 3 кварталом,обязательно нужно?или мое право их показать в теч. 180 дней, независимо от дат?( то есть могу в январе, до 20?)
2.если экспорт оплачен частично, это имеет значение для подтверждения?есть ли привязка к оплате?(ведь НДС не зависит от оплаты), а реализация по экспорту?
простите, если глупые вопросы у меня