Добрый день, помогите, запуталась совсем...
Компания покупает оборудование (на какой счет отнести на 08 или 07), монтаж, пусконаладка и обучение персонала включены в стоимость контракта.
Правильно ли я составила проводки? Дт Кт
Оплата НДС на таможни 76,5 51
Поступление оборудования 08 (07) 60,11
Выделен уплаченный НДС на тамож. 19,4 76,5
Там сбор/пошлина 08 (07) 76,5.
Выполнены работы по монтажу 08(07) 60,11
Что должно у меня быть на выполнение работ по монтажу и обучению, если работы и обучение будет проходить на территории РФ?
Запись в книгу покупок ( ручной проводкой) 68,2 19,4
НДС я беру к вычету после ввода в эксплуатацию ОС?
Когда оплатили деньги на таможню , то сделали проводку в 3 квартале Дт 68,2 Кт 51… я так понимаю это не правильно. Тогда как исправить?