Здравствуйте,кто-нибудь сдал отчет 2ндфл за 2011 год?У меня несколько организаций-у одних-база зик 7.7(там по отчету у сотрудников формируется задолженность на конец года),а у других-зуп 8.2-там задолженности нет,программа берет январский платеж за декабрь и раскидывает его по сотрудникам.Не могу понять,как правильно?
Подскажите пожалуйста, такая ошибка: не вводятся стандартные вычеты по коду дохода 2000. из за чего это может быть?
стандартные отменены с 2012 года, а как же их отразить за 2011 год. я захожу в таблицу доходы, используемый код дохода 2000, справа вычеты , но ничего не предлагает, хотя если ввести другой доход-например гражданско-правовой он предлагает соответствующий вычет. ничего не понимаю
а где тогда-подскажите пожалуйста,
внизу соответственно их можно ввести общей суммой, но в этом случае они не отражаются по месяцам
может их отражать надо только в пункте 4.1 общей суммой по разным кодам
Последний раз редактировалось megaregion44; 07.02.2012 в 20:04.
Добрый вечер всем!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Я создала культурно-познавательный сайт и хочу разместить на нем такое объявление:
"Объявляется конкурс на лучшее культурно-познавательное сочинение. Предусмотрены денежные призы. Но в конкурсе смогут принять участие только физлица, осуществившие единовременное благотворительное пожертвование (в целях содействия деятельности в сфере культуры и просвещения) физлицу такому-то (мне), владельцу сайта, организатору и главному спонсору этого конкурса.
Вот скажите: деньги, которые люди мне пришлют (почтовым переводом с этой формулировкой платежа) - будут являться моим доходом? Мне надо включать их в свою годовую декларацию о доходах?
Или данное благотворительное пожертвование не есть доход?
Заранее спасибо.
Налогоплательщик ЮЛ 4.28.3
4. Стандартные, социальные и....
4.1.
Код вычета
оранжевая клетка.
Общей суммой по каждому коду.
Последний раз редактировалось Натали Б; 07.02.2012 в 20:20.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Ага, разобралась. Натали, спасибо за помощь
включать ли в базу единовременное пособие при рождении ребенка????
нет, т.к. в справке указываются только облагаемые НДФЛ-ом доходы.
У меня сотрудница с 3-мя детьми, соответственно, пересчитывая налог, получаю излишнее удержание НДФЛ у сотрудницы.
1. В справке 2-НДФЛ указываю налог исчисленный 6312 р., налог удержанный 9432 р., налог перечисленный 9432р., излишне удержанный 3120 р.;
2. Сумму излишне удержанного налога возвращаю по заявлению сотрудницы на ее счет (по безналу).
Все правильно?
не так... сначала верните, потом спокойно делайте нормальную 2-НДФЛ:
5.3 6312
5.4 6312
5.5 6312
Т.е. я по заявлению сотрудницы перечисляю ей на карточку 3120р. в феврале 2012, но учитываю это в справках за 2011г. и п.п. 5.3=5.4=5.5. Да?
Большое спасибо.
задавала уже такой вопрос, не могу найти: выплаты была дивидендов не резиденту, удержали НДФЛ и перевели. Отчитывается не резидент сам или мы на него тоже справку делаем?
А если перечислить уже нет возможности, в налоговую сдаю справку с записью об излишне удержанном налоге?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)