Много лет гр.7 книги продаж формировалась по отгрузке, а не по дате подтверждения экспорта. Инспектор настаивает, чтобы теперь мы делали правильно.
С книгой продаж особых проблем нет - отражаю те с/ф, по которым подтверждаю 0% в текущем квартале (это может быть отгрузка, например, мая, июля).
А как быть с декларацией? Понятно, заполняю раздел 4 - графы 2 и 3. А еще что-то надо, касаемо 0%? Неподтверденного нет (успеваем в 180 дней подтвердить, не начисляем).