×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Сообщений
    7

    Учет на счете 304.06

    Подскажите пожалуйста, мы являемся бюджетным учреждением в течение года было поступление ОЦДИ, учет ведем с 01.01.2012 по инструкции №174,никаких проводок по 304.06 в течении года не было, нужно ли что-то отражать на этом счете.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Кто угадает как распорядитель объяснил почему в 721 в 540 строке 304.06 чтоб в помине не было тот совсем молодец

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Сообщений
    7
    Ну подскажите какие проводки нужно сделать по со счетом 304.06?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Кто угадает как распорядитель объяснил почему в 721 в 540 строке 304.06 чтоб в помине не было тот совсем молодец
    Если знаете, не томите! Почему?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Chapajghh Посмотреть сообщение
    Если знаете, не томите! Почему?
    Топикстартер не совсем понятно обрисовал ситуацию. Если покупали ОЦДИ по КФО 5 , то переводить необходимо на КФО 4 как раз через счет 30406. В нашей области , к примеру , два министерства - минобр и здрав , требуют все нефинансовые активы "убирать" с остатков и на начало и на конец года. Как убирать на начало года их не волнует , видимо подразумевается 40130 + валюта баланса. В течение года 30406 , хотя это их тоже , насколько я понимаю , не волнует.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Учредителей и распорядителей вообще ничего не волнует.
    Их волнует только собственный кругозор , зачастую сильно расходящийся с текущим законодательством , плюс требования минфина.
    Можно до посинения приводить все цифры в порядок в ногу со стремительно меняющимися приказами. Только это часто бесполезно.
    Третьего дня сдавались. В 721 форме ввиду крупных покупок по 310 большой минус на 100млн. в 540 по "5" и большой такой же плюс по "4".

    -Это что???
    -Как что , переводили через 30406 с 5 на 4
    -Неправильно , не должно тут такого быть
    -Но позвольте , вот закон , где говорится что переводим через 30406 , а там косгушки 730 и 830
    -Счета то закрывать , между прочим , надо (ДА НЕУЖЕЛИ)
    -Но опять же позвольте , вот еще один закон , тут говорится 30406 попадает в 721 до заключительных оборотов
    -Так. У меня своды. Мне в минфин сдаваться . Мне тут этого не надо. Переделывайте. Всего хорошего. Стойте , а что это у вас в 092 строке сумма с плюсом?
    - Стоимость ОЦДИ у нас уменьшилась , вот и с плюсом.
    - Нет , у всех с минусом , и вы минус ставьте.

    Занавес. Живое доказательство принципа Питера.

    И какой смысл во всех этих актах и приказах если всё заканчивается рисованием и подгонкой???

  7. #7
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,191
    Но в приказе 33н всё чётко указано какие КОСГУ из каких счетов - в какие строки отчётности включаются!
    И если это соблюдать в ТОЧНОСТИ - всё сходится без каких-либо подгонок, даже мозги включать не надо - просто переносишь обороты из гл. книги и всё. Все проверки соотношений показателей всех форм - сходятся в ноль.
    Зачем же придумывать что-то лишнее.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Но в приказе 33н всё чётко указано какие КОСГУ из каких счетов - в какие строки отчётности включаются!
    И если это соблюдать в ТОЧНОСТИ - всё сходится без каких-либо подгонок, даже мозги включать не надо - просто переносишь обороты из гл. книги и всё. Все проверки соотношений показателей всех форм - сходятся в ноль.
    Зачем же придумывать что-то лишнее.
    Эх...
    Если бы ваши утопические рассуждения да сбылись на практике.
    Мечты , мечты.
    В суровых же буднях практики надо непробиваемому принимающему , к примеру , как-то вежливо объяснить почему у нас в 721 в подвале оборот по 30404 показан.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2005
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    -Счета то закрывать , между прочим , надо (ДА НЕУЖЕЛИ)
    -Но опять же позвольте , вот еще один закон , тут говорится 30406 попадает в 721 до заключительных оборотов
    30406 закрывается.
    Не закрывается счету 30404 по нему данные в 721 форму по падают до заключительных оборотов.
    ПРИКАЗ от 25 марта 2011 г. N 33н
    Раздел. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)
    по строке 541 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 03030000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами". Данные по кредитовому обороту кода счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты" отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года;
    по строке 542 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030400000 "Прочие расчеты с кредиторами". Данные по дебетовому обороту кода счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты" отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года.

    Вот еще приказ об особенностях составления и предоставления отчетности -21 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/2.1-730. Полезно почитать.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •