Сообщение от
nneli
Здравствуйте,помогите,совсем закружилась голова от инфы по ТС и НДС)))
Мы собираемся продавать товар в Беларусь
Как в связи с этим событием уплачивать/учитывать НДС??
мы продаем товар по обычной товарной накладной ставку ндс пишем 0%.
счет-фактуру выписываем с 0% НДС. Этот счет-фактуру нигде не учитываем и в декларацию не пихаем , пока не соберем все документы от покупателя .
как получили .в последний день месяца ,в которм собрали доки, делаем декларацию по ндс и показываем там базу и ставку 0%.
ТАК?
и в декларацию нужно что-то еще вставлять в вычеты по НДС ,или это только если импортируем,а если нет только показываем реализацию по ставке 0???