Добрый день, коллеги!
ИП на ОСНО.
ИФНС просит представит Книги доходов и расходов за 2015 и 2016 год. А также ВСЕ документы.
Как обычно, задается тупой вопрос - почему выручка по 3-НДФЛ не сходится с суммой выручки по декларациям НДС. Ну это ладно.
Также грозно сообщается, что "необходимо предоставить пояснения о ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ расходах, заявленных в 3НДФЛ".
Фактически ИП и в 2015 и 2016 году получал убыток. В 2016 году деятельность сошла на нет, и прекратилась.
А в 3-НДФЛ показывали прибыль, чтоб не очень приставали.
Все документы имеются.
НДФЛ и все авансовые платежи платили исправно.
Я могу в пояснениях прямо так и написать - что фактически - убыток, с указанием конкретной суммы, которая не отражена в КДиР?
И как тогда лучше сделать - КДиР сформировать под декларацию, или пусть в КДиР будет фактическая картина (с убытком)?
Что-то разозлили они со своими значительными расходами....