TALA04, предупреждение - это не ошибка.
TALA04, предупреждение - это не ошибка.
Добрый день! Голова кругом от смены ОКТМО. в ноябре сменили адрес, КПП, ОКТМО.
Запросила выписку по налогам. Там есть только платежи за октябрь и ноябрь, на новом ОКТМО уже, хотя за октябрь платили еще со старым ОКТМО, а за ноябрь с новым. Т.е. они сами перевели платежи к начислениям за 4кв на новый ОКТМО. А январь - сентябрь вообще не отображается в выписке, так и должно быть?
РСВ сдаю один с новым ОКТМО и Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период - весь год указывать?
Или два отчета - 1 со старым ОКТМО и суммами за 9мес, 2 - новый ОКТМО и суммы за 4кв? Глупо звучит мне кажется этот вариант, но начиталась в ветке, что не прокатывает вариант с одним отчетом с новым ОКТМО. Хоть и письмо есть, но требования все равно всем шлют..
Или 2 РСВ вообще не предусмотрены?
Скажите, пожалуйста, штрафы за не вовремя сданную отчетность по страховым взносам могут назначать только после камеральной проверки за соответствующий период? Какой датой тогда определяется начало камеральной проверки - последней допустимой датой сдачи расчета за данный период? Почему спрашиваю: здесь несколько раз встретились упоминания о том, что сроки камеральной проверки пропущены (у кого-то), поэтому санкции не могут применяться. Это так, или все же неправильно понято?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
я получила выписку по всем налогам, но по старому ОКТМО есть только НДФЛ, который был заплачен, но не подцепился отчетом 6-НДФЛ за 9мес.
Взносы те, которые закрылись отчетом РСВ за 9мес не отражены нигде, есть только переплата, которая пока переплата, которая зачтется отчетом РСВ за 4кв. И эта переплата уже на новом ОКТМО по взносам.
Не могу найти информацию, что РСВ можно сдавать 2шт, как с 6-НДФЛ.
Подскажите пожалуйста такой вопрос, сотрудник выиграл суд, по суду ему выплатили задолженность по зарплате, компенсацию за задержку и моральный вред. Компенсацию обложила взносами, моральный вред нет.Задавала вопрос на линию консультаций в консультанте, ответили, что компенсация морального вреда не облагается взносами. Надо ли включать сумму морального вреда в РСВ и ФСС. А может её вообще было безопаснее обложить взносами, хотя совсем не хочется платить, если можно не платить, денег кот наплакал.
Не надо облагать моральный вред взносами. Включаете в необлагаемые выплаты
Всем здравствуйте! Получил уведомление об отказе. УСН +ЕНВД.
Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке |
|- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.030 пр.1.1 = 897148.81 Сумма по гр.2 стр.030 пр.1.1 + стр.210 (1,2,3 м.поп) п.р.3.2.1 = 703635.36 разница = 193513.45
|- Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.(050 - 051)пр.1.1 = 829627.54 Сумма по гр.2 стр.(050 - 051)пр.1.1 + стр.220 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 641105.61 разница = 188521.93
Но дело в том, что в отчете у меня в Пр.1.1 стр. 001 стоит тариф 3. Откуда мог взяться 1. У себя перед отправкой проверял, ошибок нет. Отправлять еще раз?
Здравствуйте! На предприятии был НС, легкая форма, расследование проведено, ФСС признал случай страховым. не могу понять, моя программа(Налогоплательщик) при коде в б/л 4 упорно не желает признавать его травмой(ставит в временную нетрудоспосбность) и в том же отчете 4-ФСС в 15 графе 2 таблицы на месте расходов по соцстрахованию ставит прочерк и пихает все в расчет страховых взносов. Но по логике же он должен появляться именно в травме! при этом даже когда в ручную переписали эти выплаты на несчастные случае на производстве-ничего не поменялось. Я неправильно пользуюсь программой или в 4-ФСС уже не указываются эти расходы? НС первый и в голове уже каша(
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
всем доброго времени суток.
Заполняю рсв по работникам гпх (трудовые договоры с ними не заключены). Возник вопрос по поводу заполнения 3.2.1.
Необходимо заполнять ли данный раздел?
И как быть,если договор переходящий? в нашем случае - договор заключили в октябре, акт подписали в ноябре, выплаты тоже в ноябре все прошли
Дозвонились? Что говорят? у меня такое же по одному ООО и ИП. ООО не учитывают отчет за 9 месяцев, ИП - за полугодие. По ООО инспектор сказала, что вроде как на их стороне ошибка, она написала разработчикам или кому там он пишут. По ИП внятного так ничего и не добилась пока, не дозвонилась толком.
Татьяна_Г, необходимо.Ноябрь и указываете. В признаке застрахованного лица не забудьте поставить "2" в ФСС, если вы за них не платили взносы. Но в СЗВ-СТАЖ надо их указывать от начала договора до подписания акта.
День добрый такая же проблема (ИФНС №1 по Москве): не зачитывают 3 квартал, хотя он сдан и принят вовремя без нареканий. Дозвониться не получается.
Ответ из Контура : "...Данная ошибка наблюдается не только у вас. В связи с переходом ФНС на новое ПО, по какой-то причине не загрузились отчеты за 3 квартал. В таком случае, вы можете перевыслать отчет после 21 января, либо лично обратиться в налоговую для уточнений."
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)