Добрый день, уважаемые форумчане. Столько вопросов по туротрасли, все собирается по крупицам , не до нее сейчас на форумах, сейчас другие отрасли важнее.
УСНО, турагентство, работаем с иностранными ТО, тур не состоялся, границы закрыли из-за пандемии, 02 марта турист платил в рублях по курсу ЦБ+конвертация и евро отправили иностранному ТО по контракту в евро, например, курс 80 руб.
Сделан приход 3000 евро по 80 руб в кассу Д 50 К 76/06 турист =240000 руб,
далее зачтены 02 марта расчеты Д 76/06 турист К 60/21 ТО 3000 евро, (проводки по закупу валюты опускаем),
02 марта оплатили Д 60/21 ТО К 52 3000 евро по 80 руб, расходы по валютному переводу за счет туриста тоже опускаем,
24 марта отказали в туре , границу закрыли, решили 24 марта,что иностранный ТО выплатит 3000 евро обратно, следовательно, делаем проводку сторно зачет 24 марта курс евро уже 85 руб пусть будет,
тогда Д 76/06 К 60/21 сторно 3000 евро*85 255000 руб.,
вернули нам 3000 евро на транзитный Д 52 К 60/21 3000 евро по 85 руб ЦБ курс, пусть такой будет,
продали валюту, отдали туристу 240000 руб. Д 76/06 К 50 240000,
а на туристе осталось на остатках 15000 руб-курсовая разница , что делать, на что ее закрыть, на 91/01, хотя это фактически воздух, Д76/06 К 91/01 15000 руб, это для целей НУ учитываем или нет для УСНО?